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- 2026-01-27 发布于江苏
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机构纳税合规诚信承诺书(4篇)
机构纳税合规诚信承诺书第(1)篇
为保证__________工作顺利开展:
一、基础信息
本机构为__________(机构名称),统一社会信用代码为__________,法定代表人为__________,注册地址为__________。为严格遵守国家税收法律法规,维护税收秩序,提升纳税诚信水平,特制定本承诺书。
二、行为准则
1.严格依照《_________税收征收管理法》及相关税收政策规定履行纳税义务,保证纳税申报真实、准确、完整、及时。
2.依法设置账簿,真实记录交易事项,并按照税务机关要求保存相关资料,保存期限不少于法律规定的最低年限。
3.不得伪造、变造会计凭证、账簿,或隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证及其他涉税资料。
4.积极配合税务机关的纳税检查、税务审计及其他税务管理活动,如实提供相关资料,不得拒绝、阻挠或隐瞒。
5.主动进行纳税风险自查,对发觉的问题及时整改,并建立长效内部控制机制,防范税收违法行为。
三、具体执行
1.完善内部税务管理制度,明确税务管理岗位职责,指定专人负责纳税申报、发票管理及税务风险防控工作。
2.每月开展__________次税务政策学习培训,保证全体员工知晓最新税收法规要求,提升依法纳税意识。
3.每日开展__________次发票开具与核验工作,保证发票使用符合税法规定,不得虚开、代开或转让发票。
4.每季度进行__________次税务账务自查,重点核查收入确认、成本列支、税金计算等关键环节,及时发觉并纠正偏差。
5.与税务机关建立常态化沟通机制,每月至少安排__________次税务事项对接,保证信息对称,问题及时解决。
6.对外投资、资产处置、合同签订等重大事项,提前进行税务影响评估,避免潜在税务风险。
四、责任落实
1.建立税务责任追究制度,对违反税收法律法规的行为,依法对相关责任人进行处分,并承担相应法律后果。
2.将纳税合规情况纳入年度内部考核体系,与员工绩效、部门评优挂钩,强化全员责任意识。
3.配备专职税务顾问或聘请税务师事务所提供专业服务,定期评估税务管理有效性,优化纳税方案。
4.设立税务风险应急处理小组,制定重大税务违法行为的处置预案,保证问题发生时能够迅速响应、妥善处理。
5.每半年向税务机关提交一次纳税合规报告,内容包括纳税情况、自查结果、改进措施等,接受指导。
承诺人签名:__________
签订日期:__________
机构纳税合规诚信承诺书第(2)篇
承诺方:________________________
接收方:________________________
1.承诺依据
为规范机构纳税行为,维护税收秩序,促进诚信纳税,依据《_________税收征收管理法》《_________税收征收管理法实施细则》及相关税收法律法规,承诺方特此作出如下承诺。
2.承诺范围
承诺方承诺在经营活动中严格遵守国家税收法律法规,依法履行纳税义务,保证纳税申报真实、准确、完整,无任何偷税、漏税、骗税等违法行为。承诺范围包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、印花税等所有应税项目。
3.承诺内容
承诺方承诺以下具体内容:
(1)建立健全内部税务管理制度,明确税务管理职责,保证税务工作符合法律法规要求;
(2)按时、足额申报纳税,不接受任何形式的虚假申报或隐瞒收入行为;
(3)妥善保管涉税资料,保证账簿、凭证、报表等资料真实、完整,并按规定期限归档;
(4)积极配合税务机关的税务检查,如实提供相关资料,不得拒绝、阻挠或隐瞒;
(5)定期开展税务风险自查,及时发觉并纠正涉税问题,保证持续合规;
(6)加强对员工的税收法律法规培训,提升全员纳税合规意识。
4.实施计划
为保障承诺内容的落实,承诺方制定如下实施计划:
第一阶段:至________年________月________日,完成内部税务管理制度的修订与完善,明确各部门税务职责分工,并组织全员税务法律法规培训。
第二阶段:至________年________月________日,建立税务风险自查机制,每月开展自查,并形成自查报告存档。同时配备________名专业人员负责税务合规工作,保证纳税申报的准确性与及时性。
第三阶段:至________年________月________日,与税务机关建立常态化沟通机制,定期汇报纳税情况,并主动接受税务指导与。
后续阶段:持续优化税务管理流程,根据税收政策变化及时调整内部制度,保证始终符合法律法规要求。
5.保障措施
为保证承诺内容的有效实施,承诺方采取以下保障措施:
(1)设立专项预算,保障
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