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- 2026-02-02 发布于四川
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审计工作总结暨下年工作安排(2篇)
审计工作总结暨下年工作安排(一)
一、工作回顾
过去一年,审计部门在公司领导的大力支持和全体审计人员的共同努力下,紧紧围绕公司的中心工作和发展战略,积极履行审计监督和服务职能,为公司的健康发展提供了有力保障。
(一)财务收支审计
1.常规审计
对公司各部门及下属子公司进行了全面的财务收支审计。通过详细审查会计凭证、账簿和报表,发现并纠正了一些会计核算不规范的问题,如费用报销手续不完善、账务处理错误等。共审计项目[X]个,涉及金额[X]万元,提出审计建议[X]条,有效规范了公司的财务管理。
2.专项审计
针对公司重大项目的资金使用情况开展专项审计。例如,对
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