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- 2026-02-08 发布于河北
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2026年企业内部审计合作协议签署
甲方(委托方):____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
乙方(受托方):____________________
地址:____________________
法定代表人:____________________
联系电话:____________________
鉴于甲方为了加强内部管理,提高经营效益,确保财务报告的真实性、合规性,决定对内部财务、业务流程进行审计;乙方具备相应的内部审计资质和能力,愿意接受甲方的委托,提供内部审计服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、审计范围与内容
1.审计范围:甲方所属各部门、子公司及关联企业的财务报表、财务报告、内部控制制度、业务流程等。
2.审计内容:
(1)财务报表的真实性、合规性;
(2)内部控制制度的健全性、有效性;
(3)业务流程的合规性、合理性;
(4)其他甲方要求乙方审计的事项。
二、审计时间
1.审计周期:自本协议签订之日起至2026年12月31日。
2.审计进度:
(1)乙方应在接到甲方审计通知后15个工作日内完成审计计划;
(2)乙方应在审计计划完成后30个工作日内完成现场审计;
(3)乙方应在现场审计完成后30个工作日内提交审计报告。
三、审计费用
1.审计费用总额为人民币_______元(大写:_______元整)。
2.审计费用支付方式:
(1)乙方在签订本协议后5个工作日内,甲方支付审计费用总额的30%作为预付款;
(2)乙方在提交审计报告后5个工作日内,甲方支付审计费用总额的70%;
(3)审计报告经甲方确认无误后,乙方将审计报告及相关资料归档。
四、保密条款
1.双方对本协议内容以及审计过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2.保密期限自本协议签订之日起至审计报告提交之日起三年。
五、违约责任
1.乙方未按约定时间完成审计工作,每延迟一日,应向甲方支付相当于审计费用总额1%的违约金。
2.乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
六、争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
法定代表人(签字):____________________
法定代表人(签字):____________________
签订日期:_______
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