2026年古籍修复公司外部审计配合管理制度
第一章总则
第一条为规范公司外部审计配合工作流程,保障审计工作高效、有序开展,确保审计结果真实反映公司经营管理状况,结合古籍修复行业特性(涉及文物修复项目核算、专项经费使用、文物保护合规性核查等)及公司实际运营情况,依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《文物保护法》等相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于公司接受各类外部审计的全流程配合管理,包括财务审计、专项审计(如文物修复专项经费审计、质量合规审计)、税务审计、行业监管审计等,公司财务部、审计配合办公室(挂靠财务部)、修复中心、质量管理部、运营部、行政后勤部等相关部门
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