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- 2026-02-18 发布于福建
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2026年审计师岗位常见问题及答案参考集
一、单选题(每题1分,共20题)
1.在对某制造业企业进行存货监盘时,审计师发现部分原材料账实不符,且无法获取完整的生产记录作为佐证。此时,审计师最应采取的措施是:
A.直接认定存货存在重大错报
B.扩大存货监盘范围并重新执行监盘程序
C.获取管理层解释并实施替代程序
D.暂缓审计工作等待进一步证据
2.对于连续经营假设的评估,审计师应当重点关注:
A.企业管理层变更情况
B.企业未来盈利能力
C.企业债务结构变化
D.以上都是
3.在测试销售与收款循环的内部控制时,审计师发现客户信用审批流程存在缺陷。对此,审计师应:
A.立即终止审计工作
B.按正常程序继续审计
C.提请管理层修复内部控制
D.记录缺陷但不采取行动
4.下列关于审计工作底稿的表述,正确的是:
A.审计工作底稿只需记录审计过程中发现的重大问题
B.审计工作底稿的保存期限应至少为审计报告日起5年
C.审计工作底稿应由项目经理单独保管
D.审计工作底稿不需要编号
5.在使用分析性复核程序时,审计师发现某项财务指标异常波动。对此,审计师应:
A.忽略该波动可能是由于经营正常变化导致的
B.立即扩大实质性程序范围
C.调阅管理层关于该指标的解释
D.按正常程序继续执行审计
6.对于被审计单位信息系统,审计师最应关注的风险是:
A.数据输入错误
B.系统访问控制不足
C.数据备份不完善
D.以上都是
7.在执行实质性分析程序时,审计师发现销售收入增长率与行业平均水平存在显著差异。对此,审计师应:
A.忽略该差异可能是由于经营策略差异导致的
B.立即扩大细节测试范围
C.调阅管理层关于销售策略的解释
D.按正常程序继续执行审计
8.对于被审计单位的关联方交易,审计师最应关注的是:
A.交易价格公允性
B.交易披露完整性
C.交易审批程序合规性
D.以上都是
9.在测试采购与付款循环的内部控制时,审计师发现采购订单审批流程存在缺陷。对此,审计师应:
A.立即终止审计工作
B.按正常程序继续审计
C.提请管理层修复内部控制
D.记录缺陷但不采取行动
10.对于被审计单位的固定资产,审计师最应关注的是:
A.固定资产存在性
B.固定资产计价正确性
C.固定资产减值准备计提充分性
D.以上都是
11.在执行存货监盘程序时,审计师发现部分存货无法盘点。对此,审计师应:
A.忽略无法盘点的存货
B.扩大存货监盘范围
C.获取管理层关于无法盘点存货的解释
D.按正常程序继续执行审计
12.对于被审计单位的货币资金,审计师最应关注的是:
A.货币资金存在性
B.货币资金完整性
C.货币资金计价正确性
D.以上都是
13.在测试现金管理内部控制时,审计师发现银行对账单未定期核对。对此,审计师应:
A.立即终止审计工作
B.按正常程序继续审计
C.提请管理层修复内部控制
D.记录缺陷但不采取行动
14.对于被审计单位的收入确认,审计师最应关注的是:
A.收入确认时点
B.收入确认基础
C.收入确认金额
D.以上都是
15.在执行实质性程序时,审计师发现样本量不足可能导致结论不可靠。对此,审计师应:
A.增加样本量
B.扩大审计范围
C.调整审计程序
D.记录风险但继续审计
16.对于被审计单位的负债,审计师最应关注的是:
A.负债存在性
B.负债完整性
C.负债计价正确性
D.以上都是
17.在测试成本计算内部控制时,审计师发现成本核算方法存在变更。对此,审计师应:
A.立即终止审计工作
B.按正常程序继续审计
C.提请管理层说明变更原因
D.记录缺陷但不采取行动
18.对于被审计单位的收入分类,审计师最应关注的是:
A.收入分类准确性
B.收入分类完整性
C.收入分类及时性
D.以上都是
19.在执行分析性复核程序时,审计师发现财务数据与经营数据存在不一致。对此,审计师应:
A.忽略该差异可能是由于会计处理差异导致的
B.立即扩大实质性程序范围
C.调阅管理层关于差异的解释
D.按正常程序继续执行审计
20.对于被审计单位的或有事项,审计师最应关注的是:
A.或有事项的确认
B.或有事项的计量
C.或有事项的披露
D.以上都是
二、多选题(每题2分,共10题)
1.在执行存货监盘程序时,审计师应当关注:
A.存货实物状况
B.存货账面记录
C.存货计价方法
D.存货存放环境
2.对于被审计单位的内部控制,审计师应当关注:
A.内部控制的健全性
B.内部控制的执行有效性
C.内部控制的持续
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