供应部廉洁风险防控自查报告.docx

供应部廉洁风险防控自查报告

根据集团《关于开展20XX年度重点领域廉洁风险防控专项自查工作的通知》要求,供应部围绕“保供降本、合规运营、廉洁从业”核心目标,对20XX年1月至12月全流程采供业务、内部管理开展拉网式全覆盖廉洁风险自查,本次自查共覆盖部门在岗18名员工,累计核查采购项目台账1276份、合格供应商档案312份、招标评审记录181份、正式采购合同1024份、物资入库验收单2147份,实现10万元以上采购项目核查覆盖率100%、从业人员自查覆盖率100%,现将自查情况报告如下:

一、现有廉洁风险防控工作基本运行情况

供应部作为集团物资采购、供应商管理的核心业务部门,现有在岗人员18人,

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档