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- 2026-08-06 发布于北京
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商业银行内审观察
2026年度第二季度
2026年7月
刊物简介
“内审观察”系列为商业银行内部审计服务专题
报告。我们持续跟踪国内外内部审计理论发展、银行业重要法规及监管政策变化、监管检查与处罚动态、市场变化及舆情信息等,并运用专家团队丰富的行业
经验及专业解读,及时与您分享内部审计相关的风险洞察与应对建议。
商业银行内审观察(2026年度第二季度)
2
1监管规则追踪
2026年上半年监管新规变化、《金融产品网络营销管理办法》《网络数据安全风险评估办法》《衍生品交易监督管理办法(试行)》《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》等重点新规解读、内部审计关注事项及建议等
2监管处罚洞察
2026年上半年监管处罚整体分析、监管处罚重点及趋势洞察,审计署《国务院关于2025年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》金融领域问题发现,内部审计关注建议及参考程序等
3敏捷审计专题
“风险文化”审计与常态化监控
4内审理论动态
国际内部审计师协会报告《从数据到决策:通过可视化与故事叙述强化内部审计》《董事会需知的企业风险管理监督》主要内容及审计启示
5内审国际动态
花旗银行、摩根大通、汇丰银行等近期内部审计
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