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- 2026-08-21 发布于四川
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2026廉洁风险自查报告(3篇)
第一篇
根据省纪委监委驻厅纪检监察组《关于开展2026年度上半年廉洁风险点排查自查工作的通知》要求,我处围绕全省工业企业技术改造专项资金申报审核、固定资产投资项目节能审查、工业节能监察等核心业务环节,全链条梳理权力运行流程,深入排查岗位、业务、制度层面存在的廉洁风险隐患,逐项制定整改管控措施,现将自查情况报告如下。
一、自查工作开展总体情况
本次自查坚持“谁行使权力、谁梳理风险、谁承担责任”的原则,成立了由处长任组长、全处干部参与的自查工作小组,明确“岗位自查、交叉互查、集体研判、纪检复核”四步工作流程,确保风险排查不走过场、不留死角。我处现有行政职权6项,其中行政许可3项、行政给付1项、行政监督检查2项,涉及自由裁量权事项2项,覆盖全省每年近20亿元技改专项资金分配、150个以上固定资产投资项目节能审查。本次排查共梳理权力运行流程节点32个,排查出廉洁风险点14个,其中高风险4个、中风险6个、低风险4个,全部建立风险台账,明确风险等级、责任人员、整改时限,目前完成立行立改问题11个,剩余3个需长期坚持整改的问题已明确阶段性管控措施。自查过程中,我们主动邀请驻厅纪检监察组提前介入指导,对风险点界定、防控措施制定提出修改意见8条,确保排查结果真实准确,防控措施贴合实际可落地。
二、排查出的主要廉洁风险点及表现形式
(一)制度机制层面风险
一是专家评审
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