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- 2026-08-25 发布于四川
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2026年国有企业保密工作自查报告(3篇)
第一篇
2026年XX国有资本投资运营集团有限公司严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《国有企业保密管理办法》及国资委2026年保密工作专项部署要求,于2026年10月8日至10月25日组织开展全集团年度保密工作全覆盖自查,现将自查情况报告如下:
一、自查工作总体开展情况
本次自查由集团党委统一领导,成立了由党委书记、董事长任组长,分管综合行政的副总经理、纪委书记任副组长,各部门负责人、各子公司主要负责人为成员的保密自查工作领导小组,领导小组办公室设在集团综合行政部(保密办),负责自查工作的统筹协调、执行落实和结果汇总。自查启动前,保密办牵头制定了《2026年集团保密工作自查实施方案》,明确了保密责任落实、涉密人员管理、涉密载体管理、信息系统保密、要害部位管控、对外信息发布、应急机制建设7大类28项具体自查指标,细化了每项指标的核查标准、核查方式和责任主体,确保自查工作可落地、可量化、可追溯。
本次自查覆盖集团总部12个职能部门、8家二级全资子公司、12家三级控股子公司,实现了全层级、全业务、全领域无死角覆盖。自查过程中,综合采用资料核查、现场抽检、人员谈话、技术检测、台账核对等方式,累计抽查各部门、各子公司涉密文件427份,涉密计算机78台,非涉密计算机213台,各类存储介质142个,对外发布信息台账17本,要害部位监控记录1260
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