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- 2026-08-26 发布于北京
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审计计划书
审计项目名称:IP版权采购与授权合规专项审计
编制人:审计部XXX
编制日期:XXXX年XX月XX日
项目编号:SA-2026-091
一、审计目标
对公司IP版权(文学、影视、动漫、游戏、音乐等知识产权)的采购(购入或获得许可)及对外授权(或许可使用)业务的合规性、公允性和风险控制实施独立审计,具体目标如下:
IP采购决策合规性:审查IP采购或获得独占/非独占许可的立项评估、版权链溯源、市场价值分析、法律尽调及审批决策过程是否合规,有无盲目采购、溢价过高或向特定关系方输送采购利益。
IP权属清晰性与权利链完整性:核实所采购或持有的IP,其原始权利链(ChainofTitle)是否清晰、完整、可追溯,每项权利的流转是否均有合法有效的授权文件支撑,有无权属瑕疵、权利过期或地域/品类/期限等关键授权限制未被识别。
采购合同条款的保护力度:审查IP采购或许可合同中关于授权范围(内容、形式、地域、期限、排他性)、改编权、续约权、违约责任、陈述与保证条款等,是否充分保护了公司利益,是否存在重大不利条款或模糊地带。
采购价格与估值的公允性:评估重大IP采购价格是否基于客观的估值模型、市场对标或第三方评估,有无脱离市场合理区间的高价采购,是否存在向特定权利方输送利益的交易。
对外授权合规性与价值保全:审查公司对外授权IP的定价、被授权方筛选、合同执行、版税/授权金收取是否合规,
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