医院审计工作制度
一、总则
(一)制度目的
为规范医院内部审计行为,强化内部经济监督与风险防控,保障医院国有资产安全完整,提升医疗服务运营效率与治理水平,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《事业单位财务规则》《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法律法规及行业规范,结合本医院实际,制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于本院及下属分支机构、全资或控股举办的医药机构、后勤服务实体等所有独立核算部门的审计监督与审计管理工作。本院所有部门、岗位人员应当配合审计机构开展审计工作,不得拒绝、阻碍、隐瞒审计事项。
(三)审计原则
1.独立客观原则:医院审计机构独立行使审计
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