院内审计工作实施细则.docx

院内审计工作实施细则

第一章总则

第一条为规范医院内部审计工作,健全内部监督约束机制,防范运营风险,保障国有资产安全完整,提升医院精细化管理水平,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《卫生计生系统内部审计工作规定》(国家卫生健康委令第16号)及国家财经法规、公立医院高质量发展相关政策要求,结合本院实际制定本细则。

第二条本细则适用于本院及所属独立核算分支机构、非独立核算业务部门的全部审计活动,涉及医院财务收支、预算管理、经济活动、建设项目、物资采购、人员履职等所有与资金、资产、资源相关的事项均需纳入内部审计范围。

第三条内部审计工作坚持依法

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