2026采购管理自查报告(3篇)
第一篇
2026年10月12日至10月28日,集团采购管理中心依据《中央企业合规管理办法》《集团采购管控体系建设导则》及2026年度内部审计工作安排,对集团本部及下属12家二级生产型子公司2026年1-9月采购管理全流程开展全覆盖自查。本次自查覆盖生产原材料、设备及备品备件、工程建设、服务外包四大采购品类,累计涉及采购金额127.6亿元,其中生产原材料79.1亿元、占比62%,设备及备品备件22.97亿元、占比18%,工程类15.31亿元、占比12%,服务类及其他10.22亿元、占比8%。自查采用档案查阅、系统数据筛查、现场访谈、供应商抽样回访、标书复盘、库存
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