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- 2026-09-16 发布于四川
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2026年标准化建设自查整改报告
一、自查工作组织与总体结论
本次自查是公司自2024年启动标准化建设三年行动以来,覆盖范围最广、检查层级最深的一次全面体检。与以往偏重文件完整性核查不同,本次自查首次将重心放在标准执行环节,即查文件、更查现场;看制度、更看行为。结论先行:公司标准化体系框架已基本成型,但标准供给与实际执行之间存在明显温差——部分标准束之高阁,部分执行流于形式,个别环节甚至存在有标准不执行、无标准可依的双重盲区。以下报告均基于2026年3月2日至4月10日期间,由公司标准化管理办公室牵头、各部门专兼职标准化员全程参与的实地自查结果,所有问题均经现场复核确认,未发现任何标准文本与执行记录不符的情况。
1.1自查基本信息
自查范围覆盖公司全部6个生产部门、3个职能管理部门及2个仓储物流库区,合计检查岗位作业现场37处。自查期间共调阅受控标准文件482份,抽查各类运行记录1,263份,开展现场跟班观察26次(每次不少于2小时),与一线操作人员面对面访谈89人次。按专业领域划分,本次自查覆盖技术标准156项、管理标准182项、岗位工作标准144项。
1.2自查依据
本次自查直接依据以下文件执行:
?《企业标准化管理办法》(国家市场监督管理总局令第23号)
?GB/T35778-2017《企业标准化工作指南》
?GB/T15496-2017《企业标准体系要求》
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