增值税销项税额核算自查报告
一、自查工作概况
本次自查为应对增值税核算高频合规风险、配合主管税务机关2024年度增值税风险排查工作开展,覆盖全核算主体、全业务类型的销项税额全流程校验,不走过场、不隐瞒问题,确保风险早发现、早处置。
1.自查范围:覆盖2023年1月1日至2024年6月30日期间,本公司及下属3家全资子公司(XX商贸有限公司、XX物流服务有限公司、XX信息技术服务有限公司)所有涉及增值税销项税额核算的业务,包含货物销售、服务提供、资产处置、视同销售、价外费用收取等全场景。
2.组织安排:成立由财务总监任组长、财务部税务组3名专职人员为核心、销售部/供应链部/法务部各1名联络员
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