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- 2026-10-06 发布于广东
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财审核减,从来不是挑刺,而是把不该进结算的钱挡在门外。下面20个点,按审核逻辑分五类,照着查一遍,比事后扯皮强百倍。
配图1
一、工程量类(最易虚高,核减大头)
1.???重复计算:同一构件在不同清单子目里重复列量(如基础与垫层重叠部分)。
2.???虚增隐蔽工程量:无影像、无签证支撑的土方、换填量。
3.???计量规则错用:清单漏项按定额另算、或反之,导致量价双计。
4.???超高/垂直运输重复计取:层高不足却按超高取费。
5.???损耗已含又单列:定额已含损耗,结算再报一次材料损耗。
配图2
二、单价类(价格水分集中区)
6.???暂估价未重新招标:甲供/暂估材料直接按原价进结算,未走认价程序。
7.???变更组价无依据:签证变更乱套高价定额,偏离合同单价。
8.???新材料无询价:无市场询价记录,单价凭施工单位自报。
9.???综合单价随意调:投标让利部分在结算被复位,未保持同比例。
10.???人工材料调差超范围:调差基数、时段、风险幅度超出合同约定。
配图3
三、取费类(费率最容易顺手多收)
11.???费率等级高套:三类工程按二类取费,企业管理费凭空抬高。
12.???措施费重复:安全文明施工费与专项方案措施费重叠计取。
13.???规费基数错:以不含税价为基数却套含税费率,或反之。
14.???税金计取错位:一般计税与简易计税混用
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