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采购流程用户操作规程
类别: 起草: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的:
采购流程的操作规程。
2 适用范围:
(指明此规程的适用范围)。
3 文件编写部门:
XXXX部。
4 文件制订依据:
本公司制订。
5 文件内容概述:
(流程内容简述,参考TO-BE文档)。
6 具体内容:(见附图)
6.1 流程图:
(将TO-BE文档资料的流程图贴上)
6.2 操作步骤:
6.2.1 创建采购订单。
系统路径 后勤-商品管理-采购-采购订单-创建-已知供应商/工厂 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
点击上述屏幕中的凭证类型选择钮,选择标准采购订单类型NB。
输入供应商编码
输入采购组织,采购组和公司代码
点击项目总揽左侧的,展开项目输入屏幕
输入物料号码,PO数量,交货日期,收货工厂及库存地点等信息。
检查无误后,点击保存按钮将词采购订单保存。
系统在屏幕底部的状态栏中显示系统
6.2.2 对采购订单收货
系统路径 后勤-商品管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单-PO已知编号 事务码 MIGO …….
6.2.3 打印入库单
系统路径 事务码 …….
相关的管理规程:
SMP-XXXX001-00 关于采购业务的若干规定
SMP-YYYY002-00 关于货物入库的若干规定
SOP梄XXX003?0
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