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员工费用的报销流程
版本控制
流程描述
相关部门 财务部
费用报销人员
相关流程 总账处理流程
流程概述 A/R系统中财务出纳人员报销费用并制作记账凭证的一般流程 流程假设
流程名称
流程概览
总账凭证的处理流程 分步编
号 分步描述 相关部门及人员
001 费用报销单须经部门经理、财务部经理、分管副总及总经理签字 业务部门 002 财务出纳对已签完字的费用报销单判断对于该费用是否已借款 财务部 003 出纳填写“报账单”经报销人签字,并对报销人的借款进行多退少补 财务部 004 出纳制作凭证并冲报销人的借款 财务部 006
文件名: 版本: 模块: 日期:
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