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业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护客户主数据.
路径:
1.会计 财务会计 应收帐款 主记录创建
2.会计 财务会计 应收帐款 主记录更改
3.会计 财务会计 应收帐款 主记录显示
4.会计 财务会计 应收帐款 主记录冻结/解冻
5.会计 财务会计 应收帐款 主记录带删除标记
交易代码:
创建客户主数据:FD01
更改客户主数据:FD02
显示客户主数据:FD03
冻结客户主数据:FD05
删除客户主数据:FD06
前提及备注:
该客户的业务范围不须通过销售模块
如一客户主数据既在SD模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该客户进行冻结或解冻操作,不影响其SD 或MM模块中操作
对客户主数据进行带删除标记的前提:该客户长期不使用,对其进行该步操作,表示该客户的主数据已存档.
责任人:
应收帐款会计
参考文件:
1.0 创建客户主数据: 会计 财务会计 应收帐款 主记录创建
1.1 在屏幕 “创建 客户: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 科目组 客户主数据的类型 R 下拉菜单并选择客户业务类型 公司代码为1000的其他应收款 公司代码 客户主数据所在的公司代码 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
为进入下一屏 “创建客户: 一般数据”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “ 创建 客户:一般数据 ”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 标题 表示客户类别 R 输入类别,你可以从下拉菜单中选择 名称 表示客户名称 R 输入客户名称, 如有附加信息,用鼠标点击可进入长文本状态,输入附加信息 搜索条件1/2 表示搜索该客户的关键字眼 R 输入搜索关键字眼 国家 表示客户所在国家 R 输入国家,你可以从下拉菜单中选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.3请用鼠标点击“控制数据”,进入“控制数据”视图:
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 供应商 如该客户又是公司的供应商,输入其供应商代码
C 从下拉菜单中点或按回车,选取供应商代码并在后面的“支付交易”处选取 因在此视图没有维护供应商编号,故在“支付交易”中没有“具有供应商的清算”视图
权限组 表示会计人员对会计科目的权限,用于操作授权使用
C
输入权限代码 贸易伙伴 如该客户是集团内的关联公司,
选择其公司代码,用于合并报表抵销
C
从下拉菜单中选择关联公司代码
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.4为进入下一屏 “创建客户: 公司代码数据”,请用鼠标点击“公司代码数据”:
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 统驭科目 表示客户业务所属的统驭会计科目 R 从下拉菜单选择 排序码 表示会计凭证凭证号码以何种方式排序 R 输入“003” 以凭证日期排序 权限组 表示会计人员对该会计科目的帐务权限,用于操作授权使用 C 输入权限代码
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.5请用鼠标点击“支付交易”,进入“支付交易”视图:
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明
付款条件
表示公司对客户的收款条件
C 从下拉菜单中选择,如不填,系统则默认为“立即收款”收款条件
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.
2.0更改客户主数据: 会计 财务会计 应收帐款 主记录更改
2.1在屏幕 “更改客户: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 客户 客户代码 R 从下拉菜单中选择客户代码 公司代码 客户主数据所在的公司代码 R 从下拉菜单中选择公司代码 2.2进入下一屏 “更改客户: 一般数据”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据:
操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “ 更改客户:一般数据 ”
2.3为进入下一屏 “更改客户: 公司代码数据”,请用鼠标点击
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