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重 庆 邮 电 学 院 学 报 社 会 科 学 版
5 6
年第 期 总第 期
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论高校内部审计风险的防范与控制
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刘淑蓉 肖兵
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重庆工商大学 会计学院 重庆 重庆工商大学 审计处 重庆
#’ $ ()))*+,%’ $ ()))*+-
摘 要 在社会主义市场经济条件下 高校的内部审计工作同样存在风险 因而必须加强监督 为此从高
. $ $ /
校内部审计风险产生的原因入手 提出了相应防范和控制风险的措施
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关键词 内部审计 风险 控制
. , ,
中图分类号. *(+ 文献标识码. 文章编号.#))23#%425%))(6)#3)#743)7
0 1
高校内部审计风险是指高校的财务报表存在重大 占 岁至 岁的占 岁以上的占 二
7+; $7: :: %+; $:: 7*; /
错报 漏报或内部管理上存在重大弊端或漏洞 而内部 是技术职称总体偏低 据内审协会的调查 初级职称占
8 $ / $
审计主体却认为财务报表是合法 公允的以及内部管 中级职称占 高级职称仅占 其他为
8 (*; $ 7(; $ %’+; $
理是健全有效的 并依此提出不恰当审计意见的可能 三是风险意识淡薄 内审人员认为自己代表学校
$ #+; / /
性 在行使监督 审核的职权 其他部门就应该服从 因此
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随着改革开放的深化 特别是在社会主义市场经 不存在审计人员自身风险的问题 这种思想实际上隐
$ /
济条件下 高校对内对外的经济交往日益频繁 范围也 藏着潜在的审计风险
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越来越广 为了提高审计质量 维护学校经济利益和增 审核重点不突出
/ $
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