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- 2017-08-17 发布于河北
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三普药业股份有限公司内部审计管理制度.pdf
三普药业股份有限公司内部审计管理制度三普药业股份有限公司内部审计管理制度
三普药业股份有限公司内部审计管理制度三普药业股份有限公司内部审计管理制度
第一章第一章 总则 总则
第一章第一章 总则总则
第一条第一条 为了加强三普药业股份有限公司 (以下简称“公司”)的内部审计
第一条第一条
工作,根据相关法律法规和规章制度的要求,结合公司实际,特制定本制度。
第二条第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司,上
第二条第二条
述机构相关责任人员。
第三条第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情
第三条第三条
况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务
收支,评价重大经济活动的效益等行为。
第二章第二章 内部审计机构和人员 内部审计机构和人员
第二章第二章 内部审计机构和人员内部审计机构和人员
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