采购ERP流程图及说明.docVIP

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采购ERP流程图及说明

北京利尔高温材料股份有限公司 原材料、备件、钢材、包装物等物资 采购入库ERP系统输入流程 一、采购入库ERP系统输入流程 ERP系统操作简述:先填制“到货单”,根据“到货单”生成“采购入库单”。 ERP系统单据(到货单)流程图: 采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认; 采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”(按物资收货部门分别填制,到货单数量与纸质入库单实收数量一致)点击保存;由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核;采购部专职人员填制到货台账,并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。 ERP系统单据(采购入库单)流程图: 各生产厂统计员依据纸质采购入库单,点击生单中的“采购到货单(篮字)”,生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”, 核对无误后审核“采购入库单”。 二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间 1、生产部卸车队 生产部卸车队必须在当日9:00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据,完善签字确认手续(纸质入库单、磅单等)并整理完毕递交采购部。 2、采购部: 采购部必须在当日11:30前,把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据,在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单,并将相关业务单据(纸质入库单、磅单)递交到财务部应付会计。 3、各生产厂: 各生产厂必须在当日16:00前,把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务,在ERP系统生成“采购入库单”,核对并保存。 4、财务部: 财务部必须在当日17:30前,依据采购部提交的相关业务单据,在ERP系统中审核完,从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。 三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程 1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统,而生产厂急需领用的情况。 2、为保证生产对急需物资的及时领用和ERP系统中采购入库及领用出库的准确核算,各生产厂统计员应全程跟踪,首先核定物资实收数量,获取纸质“入库单”、完成签字程序,第一时间同采购部进行沟通并传递单据。 3、采购部采购员及ERP统计员按照正常采购入库ERP系统输入流程,提前输入应急入库单据,并将单据送交财务部应付会计,并告知生产部。 4、各生产厂统计员点击生单,生成“采购入库单”并保存,保存后通知财务部应付会计。 5、财务部应付会计根据相关单据按特例审核“采购入库单”,以保证生产领用物资的ERP系统的正常出库核算。 四、启动时间 本ERP系统输入流程从2012年04月 01日起执行。 北京利尔高温材料股份有限公司 二0一二年四月一日 供应链 采购管理 采购到货 到货单 供应链 采购入库单 入库业务 库存管理

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