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請购作业介绍
請 購 作 業 介 紹
中華民國101年08月01日
請採購與財產保管情形
請購部門
資產管理部門
審查部門
採購管制專人
核 決
請購單開立
、主管核簽
規格審查、閒置資產核對
核准項目核對、需要性審查
總審查
依核決權限
規定
請購部門:
管理部門:
審查部門:
請購管制專人
核決權限:
1.依已核准研究計畫案或專案提報呈准之設備明細開單
2.請購單簽核:研究計畫案由計畫主持人核簽,餘依規定核簽
1.請購規格是否合宜及符合相關規定
2.請購項目是否有閒置資產可調用
1.研究計畫案免審查,餘須送審查
2.審查部門:
安衛類-
安全衛生室
資訊,教務,學務,總務類-
校長室各機能組
總審查
1.核簽流程
2.請購要件
3.項目核對
1.計畫案由計
畫主持人核
決:免再呈
核
2.已專案核准
者:由系主
任級核決,
免再呈核
3.餘請購案須
再呈校長
請購作業重點說明
壹、請購前請購作業:
1.確認品名、規格
2.編立規格代號
貳、請購單開立:
登入名稱及密碼:原MIS系統作業須以各項作業帳號及密碼始得操作該項作業,為減化帳號密碼之記憶及控管。自96.03.15已改為ERP單一帳號進入(SSO版)。
1.相關請購單填註內容如下:請購單內容各項說明。
2.如需附請購規範說明書者,請先輸入請購規範資料,進入路徑:請購規範基礎資料建檔→請購規範資料輸入。記下編號,於開立請購單時於請購規格確認表編號欄位輸入編號。
3.如需附圖面資料者,建立請購單存檔後、畫面進入【台灣請購案件掃圖資料輸入螢幕 】,使用者在個人電腦中存放此請購案號圖檔之【圖檔存放位置路徑】,雙擊【確認傳送圖檔】按鈕,此時程式將自動計算使用者輸入之圖檔路徑下所有之圖檔個數(注意:掃瞄之圖檔副檔名必須為.TIF,且每個檔案大小不可超過1MB),並同時顯示對話訊息供確認。
4.購置電腦軟硬體設備,請購時須為正式材料編號及填寫『電腦軟(硬)體增設需求說明表』。
5.完成請購單後存檔→按『列印或重印請購單』→點『列印』鈕出表後『關閉』→跳出是否以Notes傳送之畫面,一律點選『返回』鍵→並依核簽流程遞送,如下:呈會簽流程一覽表。
請購單內容各項說明
日期:相關連項目有
請購日期:及早提出請購
需要日設定:配合採購購備天數
蓋計劃章:計劃案號、計劃人、執行期限
經辦及主管須以簽名表示並標註日期:以示負責
代號:相關連項目有
用途代號:WA(校外) WY(配合款) WB(院內) WK(獎勵金)
WU (校內計畫) WQ(實習耗材) I0~IA(擬向教育部申請補
助) 52~V9(其他) 訂單、工程、人員編號、計劃案號:
?NMRPD,EMRP,HMRP,PERP,TERP等(校外)
?CMRP(院內)
?BMRP(獎勵金) ,UERPD(校內)
?QMRPD(實習耗材)
交貨庫:B4EX、B3EX(校外)B4EF、B3EF(校內)
附屬代號:3,3A 預算金額(含稅) :依核定金額鍵入
(餘附屬代號依個別需要設定)
品名規格:相關項目有
品名規格:
材料編號(規格代號):
料號編審人員及連絡電話............
編審人員 連絡電話 負 責 類 別
李金文 400-5189 其他
潘俊宏 400-5184 5.電機材料、 6.儀器類、7.建築材料
蔡明達 400-5186 0.專業機械、4.公用機械、8.工具類
繆傑華 400-5187 1.化學材料、9.包裝、事務用品及雜項
蔡清福 400-5188 2.機械五金材料、3.管及配件
何雪琴 400-5188 (輸入人員)
傳真號碼: 02
醫療器材:「醫療材料編號」原則 2碼-3碼-13碼
請購規格確認表編號:如有規範須詳載要求事項及標準則須建立規格確認表並鍵入編號;能由品名規格確立者免建
附圖面註記:Y/N
其他:相關聯項目有
1.”附圖面註記”:Y:表有圖面資料,依就源掃圖作業 (圖面規格A4以下(含)且張數15張以下(含)者均需就源掃;為實際樣張格式免依掃圖作業,但仍需點附圖面)
2.緊急採購:Y/N
3.用途說明:輸入預算給予單位(教育部,國科會等)及簡述所請購物品之用途,如為教育部獎補助款請另輸入核定項次代號
4.提供採購部配合事項:如
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