超级全TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)课件.doc

超级全TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)课件.doc

  1. 1、本文档共659页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
超级全TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)课件

共 页 第 页 文件类别:□质量体系文件(含手册、程序、管理文件) □作业指导书(含工艺文件) □产品标准 □图纸(BOM表) □FMEA □控制计划 □PPAP □外来文件 序 号 文件编号 文件名称 页 次 发放单位(份数) 修订状况 总 经 理 管 代 财务部 综合部 销售部 技术部 质量部 生产部 采购部 其 他 0 1 2 3 版次 日期 版次 日期 版次 日期 版次 日期 最新修订日期: 共 页 第 页 XXXX有限公司 控制状态: 文件控制程序 文件编号: SJ/QP-001 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制 综合部 审核 批准 文件控制流程图 责任单位 流程描述 备注 综合部 质量部 职能部门 职能部门主管 职能部门主管 质量部 管理者代表 综合部 职能部门 各 部 门 质量部 记录按《记录控制程序》执行 1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: 质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 管理文件:如制度等。 技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 盖 “非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 “非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。 外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。 4.2 文件编号 4.2.1 质量手册 SJ / QM – 001 – B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称 4

文档评论(0)

jiayou10 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8133070117000003

1亿VIP精品文档

相关文档