费用报销单据填写及粘贴规范-1.ppt

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Part * * 先审批后 支出原则 谁批准谁负责原则 手续完整 原则 即时清结 原则 M1 M2 M4 M3 一、费用报销的四大原则 1.1四大原则解说 先审批后 支付原则 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经批准的费用不得支出。 谁审批谁负责原则 审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 即时清结原则 凡借用公款者,前帐不清、后款不借。 手续完整原则 报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。 报销人领取报销单 填写报销单 部门经理复核 财务部出纳复核 上报总经理审批 总经理审批后 返回财务部 财务部出纳报销付款 按报销要求逐层粘贴在粘贴单上 需办理验收、入库或者证明的手续齐备后,附在原始粘贴单上 有异议不符合报销要求,退回报销人 报销人在报销上签收 有异议不批准,退回报销人 N Y N Y 1.2 财务报销流程图 二、财务审核票据应遵循的原则 三、正确选择并填写报销凭证 1、《会计法》规定,对于不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理;对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向领导报告,请求查明原因,追究当事人责任;对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回,要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹工整、不得涂改,填写大小金额的报销凭证,大小金额必须一致,相关内容需填写完整。 3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可以用其他同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的费用和原材料采购不可以用其他发票代替,以防止滥报。 4、各类发票抬头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不得涂改。 1.发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。尽量按照发生的时间顺序贴。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大,要类别贴,按规格大小统计一起黏贴。办公用品、劳保物资票、餐饮票、住宿票、加油票、的士票、火车票、飞机票等,都要分好类别,先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。 四、发票黏贴要求 备注:本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸黏贴纸上,附在后面; 把当月的差旅费汇总一个金额,并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。 如有备注请另外附纸张说明,此两处留给领导签字。 费 用 报 销 单 报销部门:**项目**部门 2017年1月15 日 单据及附件共 15+② 页 用途 金额 备注   2月交通补贴 300 2月通讯补贴 235 领导审批   2月办公费 110 2月差旅费 750 合计 1395 金额大写: 万壹 仟叁 佰玖拾伍元零角零 分 原借款: 元 应退余款: 元 会计主管 复核 出纳 报销人 张某某 领款人 如属冲销借款,才需填此两项 4.1《费用报销单》及填报要求 4.2 付款申请单 注:适用于公司向第三方的直接付款或预付款。 付款申请单 申请部门 xx项目xx部门 申请时间 201x-x-14 收款单位 xx有限责任公司 付款金额 ¥1.00 收款单位银行资料 开户行:xx银行 户 名:xx有限责任公司 帐 号:xxxx 付款时间 201x-x-30 付款方式 □现金 ■转账 □支票 □其他 付款事由 xx项目xx费用(水费、电费、广告费、物资费......) 大写金额 人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 附件说明 ■有 □无 申请人: 部门负责人: 审核: 审批: 4.3报销票据粘贴方法 1、整理票据 ?对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整性。 ?修剪后的票据。 ?过宽过长的附件,应进行纵向横向的折叠。 ④经过修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面边沿线。 2、粘贴票据 ?票据张数较多或较小时,先将票据粘贴在原始凭证粘贴单上, 然后将粘贴单附在报销单据后。

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