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审计部管理办法
工程公司成本审计部管理办法及流程
总则 为规范审计部的工作程序, 提高审工作的效果与效率,根据公司实际情况,结合审计工作的特点制定本办法。
适用范围:本办法适用于公司业务主管部门所有需经审计部审核的安装工程类的预(结)算的审核及公司领导交办的其它审核审计工作等。
算流程
流程
流程
审核的依据
1. 设计图纸;
2. 经确认的定额标准及取费标准;
3. 报价清单;
审核内容
1. 工程量计算是否准确;
2. 定额选用及取费标准是否合理;
3. 非定额标准的核算有无成本的测算;
4. 主要材料用量是否超出标准;
5. 材料价格的调整是否符合当期的市场价格及实际采购价格;
6. 工程的结算单价、总价、变更的增减是否符合的要求和变更条件;
工作内容是否全部完成;
经办责任人和主管领导签字是否齐全;
预算流程
分公司报价审核流程图
招标报价审核流程
审计部组织架构图
名称 工程公司审计部流程 工程[2012]规定005 第 1 页 共7页 编制 汪志斌 审核 签发 生效日期 2012年11月22日
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