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大宗原燃料、材料、设备质量稽查工作条例(试行
为进一步强化进厂大宗原燃料、材料、设备(备品备件)的质量控制,反之质量不合格的原燃料、材料、设备(备品备件)进厂,进一步规范进厂原燃材料、设备质量稽查工作,制定本条例。
1职责范围及权限
1.1职责范围
稽查组在总经理领导下,对进厂原燃料、材料、设备的质量进行稽查。
1.2权限
1.2.1稽查组有权对进厂原燃料、设备、材料的质量控制全过程各个环节进行跟踪监督。
1.2.2稽查组有权对进厂的原燃料、材料、设备的质量进行抽查检验。
1.2.3稽查组有权对质量不合格的原燃料、材料、设备作出停止使用的决定。
1.2.4稽查组有权查阅有关进厂原燃料、材料、设备相关环节的质量数据、票据等。
1.2.5稽查组有权对被稽查的进厂及使用过程中出现问题的原燃料、材料、设备质量结果作出最终结论。
1.2.6稽查组有权决定封冻帐户、暂时停止付款。
1.2.7稽查组有趣组织召开稽查会议,对有关事项作出决定,重大决定轻视总经理批准后实施。
1.2.8总经理赋予的其他职权。
2 稽查的主要内容
物资供应公司工供应的原燃料、材料、设备等
3 稽查工作程序
3.1接到举报或稽查过程中发现的问题,由审计监察部拿出意见,确定稽查方案。
3.2稽查组成员接到组长单位通知后,必须在制定的时间到达指定地点(包括节假日、夜间)
3.3稽查组根据实施情况对所查物品、设备(备品备件)进行检验(包括取样、检测、查看有关标准或封存物品),确定处理结果,由参加稽查人员签字确认。
3.4稽查组对有关问题及时作出决定,对有关单位的执行情况进行督办。
3.5稽查组随时开展稽查活动,工作程序根据上述程序确定。
4 其它
4.1稽查组在履行稽查职责过程中,必须持有审计监察部签发的稽查证,方有权作出临时稽查决定,并立即向组长单位报告。
4.2稽查员必须按照公司的有关规定,严格遵守稽查证工作纪律。
4.3各部门、单位对稽查工作必须给予支持和协助,对故意妨碍稽查、并造成严重后果的人员,追究其责任。
5 本条例解释权归审计监察部
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