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不正当交易行为自查自纠工作检查评估细则
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华泰财产保险股份有限公司
不正当交易行为自查自纠工作检查评估细则
根据《关于保险业对不正当交易行为自查自纠工作进行检查评估的通知》(保监发[2007]30号文件)精神,为了全面检查公司不正当交易行为并同时促进自查自纠工作的进一步开展,特制定此检查评估细则。
一、检查评估的阶段和办法
1、各机构自评阶段
各分公司根据本机构不正当交易行为的自查自纠工作的实际情况进行认真的检查评估。(分公司下属的分支机构由各分公司统一进行检查评估)
(1)各机构应根据公司制定的《华泰财产保险股份有限公司不正当交易行为自查自纠检查评估评分表》(详见附表)对本机构不正当交易行为的自查自纠工作进行量化分析,完成对本机构的评分。
(2)在量化分析的基础上对自查自纠工作的整体情况进行综合的评定,形成书面的检查评估报告。
(3)将书面的检查评估报告与《检查评估评分表》一并上报公司稽核法律部汇总。
统一汇总和检查阶段
由公司商业贿赂治理工作领导小组对各分公司统一报送的自评情况进行审查,并通过听取汇报、核查相关资料和开展实地检查等办法进行重点检查和抽查。
二、检查评估的要求
1、各分公司必须由分公司主管领导对此次检查评估工作进行负责。
2、检查评估工作的开展须坚持客观、透明的原则,根据各机构实际工作情况进行检查评估。对于存在弄虚作假、瞒报等情况的机构,公司将对机构主管领导和相关责任人进行严肃处理。
附表:《华泰财产保险股份有限公司不正当交易行为自查自纠检查评估评分表》
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