总账记账结账反记反结操作.docVIP

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总账记账结账反记反结操作

填制凭证部分省略。(建议:将文档显示比例调整为150%,以方便截图处的查看。) 记账:点开【总账系统】—记账,如下图: 点击确定之后,记账窗口自动关闭。 月末转账,操作如下图所示: 结转完成生成了一张结转凭证,保存后依次退出凭证界面、转账界面。回头再记一次账。 其它详尽步骤,参照前一次的记账操作。 结账: 至此,该月记账、转账、结账工作完成。可以进行下月操作,而本月的凭证不可以进行修改增删操作,如果有错,请进行反结账—反记账操作。接下来进行演示。 反结账: 反记账: 至此,反记账操作结束,可以对本月凭证进行增、删、改操作。

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