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- 2018-07-02 发布于福建
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东北地区上市公司内部控制审计信息披露现状分析
东北地区上市公司内部控制审计信息披露现状分析 摘 要:本文通过对东北地区2012年的149家上市公司的内部控制审计报告的披露现状进行分析,发现东北地区的内部控制审计信息披露水平低于全国平均水平。并从对样本的分类描述中,揭示内部控制审计信息披露存在的规律性以及分析可能原因,最终针对现状提出了完善内部控制审计准则,加快推进整合审计,强化外部监管等建议。 关键词:东北地区;上市公司;内部控制审计;内部控制审计报告 中图分类号:F275;F832.5 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-3309(x).2013.12.01 文章编号:1672-3309(2013)12-145-03 一、引言 我国财政部等五部委2008年5月颁布了《企业内部控制基本规范》(简称《基本规范》),2010 年4月联合发布了“企业内部控制配套指引”(以下简称“配套指引”)。“配套指引”要求自2011 年1 月1 日起内部控制审计在境内外同时上市的公司施行,自2012 年1 月1 日起在沪深两个主板上市公司施行。《企业内部控制审计指引》(以下简称《审计指引》)规定,内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日(一般指每年的12月31日)的内部控制设计和运行的有效性进行审计。内部控制审计信息是指内部控制审计(鉴证)报告,内部控制审计报告是会计师事务所对上市公司内
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