- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内控岗位职责2.doc
内控岗位职责
内控岗位职责
篇一:
内控部岗位职责说明书 北冰洋投资集团内控部职位说明书 内控总监职位说明书 1 2 3 4 5
篇二:
内控部门-岗位职责工作流程 东营光伏太阳能有限公司 CNPV DNGYING SLAR PER CMPANY LIMITED 内控岗位职责及流程 内控部门岗位职责及工作流程
一、 岗位职责
(一) 内控总监
1. 在CE的领导下,主持内控部的日常工作;
2. 建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程;
3. 拟定年度内控工作计划,确定各类内控事项,报CE和董事会审批后组织实施;
4. 组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间;
5. 审核内控工作方案,并对内控方案提出指导性意见;
6. 指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见;
7. 复核内控工作底稿,最终确定内控工作报告,提出最终内控意见;
8. 复核本部门费用,并负责提出本部门的采购计划;
9. 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;
10. 负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。
(二) 内控经理
1. 根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况,起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案;
2. 对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;
3. 对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
4. 对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;
5. 对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;
6. 了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性,改进风险防范的管理工作;
7. 必要时,对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查,查明薄弱环节和原因所在;
8. 按照内控工作计划及内控项目的特点,制定具体的内控工作方案;
9. 按照已批准的内控计划和内控工作方案,负责具体内控项目的实施; ( 三 ) 内控助理
1. 取得内控工作证据,编制内控工作底稿;并对取得的内控证据的真实性、完整性负责;
2. 负责起草内控报告,客观的反映被审计单位或部门的情况,客观公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
3. 确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
4. 负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作;
5. 制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部控制工作 的建议;
6. 完成部门经理交办的其他工作任务。
二、 工作流程
1. 内控总监根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度内控工作计划,报CE和董事会批准;
2. 内控总监根据年度内控计划和CE及董事会的临时指令确定具体内控项目,审计对象和实施时间,制定相关人员组成审计小组;
3. 审计小组根据内控项目展开审前调查,审计组长依据调查的具体情况,拟定内控工作方案,并报内控总监批准;
4. 内控总监对被审计单位(部门)下达审计通知,并要求被审单位(部门)按通知要求准备好相关资料;
5. 审计小组进驻被审计单位或审计部门后,开展审计工作,对相关人员展开调查、询问,对相关资料进行检查、分析、复核、编制内控工作底稿,并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、内控总监对内控工作底稿进行复核,并对内控底稿提出指导性意见;
6. 审计组长拟定审计报告,对审计中发现的情况或问题提出相应的审计意见和建议,同时征求被审计单位、相关人员的意见,并报内控总监批准,形成正式的内控报告;
7. 内控总监对审计中发现的问题提出自己的审计意见,内控报告最终定稿,向被审计单位传送内控报告、审计意见,并将被审计单位或者部门的反馈意见和内控报告一起报送CE批准;
8. 审计人员对被审计单位(部门)的审计情况进行后续跟踪,收集 被审计单位或部门对审计结果的回馈,和审计资料一起整理归档。
三、 工作流程图
篇三:
企业内控部岗位职责 内控部岗位说明书 盛传顾问 一.、基本信息
二、职位概述
三、岗位职责
四、职责权限
五、任职资格 管理类、财经类院校学生或有志于从事企业内部控制、风险管理的相关人员。 中级企业风险内控师报名条件:
从
您可能关注的文档
最近下载
- 甘肃省庆阳市2024-2025学年八年级上学期语文期末试卷.docx
- 主动脉夹层诊断与治疗规范中国专家共识.pdf VIP
- 石油天然气开采行业安全生产知识培训课件.pptx
- 必修11:混合研究方法最新修改.pdf VIP
- 浅谈针织毛衫设计方法与实现.doc VIP
- 九成宫醴泉铭原版碑帖米字格(全).docx
- 2013年速编制现金流量表(自动生成).doc VIP
- 2025年黑龙江高中学业水平合格性考试英语试卷真题.pdf VIP
- ISO 9001(DIS)-2026《质量管理体系要求》中英文标准对照版(2025年9月).docx VIP
- ISO 9001(DIS)-2026《质量管理体系——要求》(含附录使用指南-中文版-译-2025年9月).docx VIP
原创力文档


文档评论(0)