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达日县2017年财政预算调整情况
达日县2017年财政预算调整情况
年初县第十五届人大二次会议审批的2017年全县总财力预算安排48720万元,其中:地方公共财政收入2316万元,上级补助收入44881万元,(省级预告专项转移支付收入3306万元),调入预算稳定调节基金722万元,上年结转801万元。根据《预算法》的有关规定,安排公共财政支出48720万元。在今年预算执行过程中,由于省财政陆续调整规范青海津贴、退休人员退休费增资和高海拔折算工龄补助、目标考核奖励补助、民族团结进步先进区工作一次性奖励补助等专项转移支付补助,使得全县财政总财力大幅度增加。为此,根据财政总财力的变化情况,结合预算执行过程中支出项目的实际需要,公共财政支出预算较年初预算将有大幅度增加,对年初确定的全县公共财政预算作适当调整。
一、财政预算调整情况
(一)公共财政预算收入调整情况
1、上级补助收入
上级补助收入由年初的44881万元调整为89233万元,调增44352万元,具体分项为:新增目标考核奖励补助1342万元;规范青海津贴、退休人员退休费增资和高海拔折算工龄补助739万元;民族团结进步先进区工作一次性奖励补助 434万元;均衡性转移支付1339万元,专项收入40498万元。
2、地方公共财政预算收入
2017年年初预算经县人大常委会核定批准我县公共财政预算收入为2316万元(其中:税收收入1803万元,非税收入513万元),州财政核定批准我县年初收入为2484万元。我县实际完成公共财政预算收入2525万元,调增209万元,其中:税收收入调减1316万元,非税收入调增1525万元。
上年结转年初预算为801万元,调整为92万元,调减709万元。收入调整原因为:法检两院经费上划基数691万元;三江源及环青海湖地区废弃砂石料厂恢复环境治理7万元;计划生育少生快富奖励经费5万元。
4、调入预算稳定调节基金722万元,暂不作调整。
(二)公共财政预算支出调整情况
2017年年初公共财政预算支出48720万元调整为92572万元,调增43852万元,增长109.5 %。分项目调整情况为:
----一般公共服务支出年初预算8656万元,暂不作调整。
----国防支出调整为30万元,调增30万元。
----公共安全支出年初预算3038万元,调整为4398万元,调增1360万元。
----教育支出年初预算9389万元,调整为12495万元,调增3106万元。
----科学技术支出年初预算30万元,调整为100万元,调增70万元。
----文化体育与传媒支出年初预算785万元,调整为2123万元,调增1338万元。
----社会保障和就业支出年初预算7724万元,调整为 8715万元,调增991万元。
----医疗卫生支出年初预算5221万元,暂不作调整。
----节能环保支出年初预算2613万元,调整为7572万元,调增4959万元。
----城乡社区事务年初预算655万元,调整为4953万元,调增4298万元。
----农林水事务年初预算2503万元,调整为25115万元,调增22612万元。
----交通运输支出年初预算305万元,调整为924万元,调增619万元。
----商业副业等支出调整为700万元,调增700万元。
----国土资源气象等事务年初预算208万元,调整为387万元,调增179万元。
----住房保障支出年初预算4907万元,调整为8497万元,调增3590万元。
----支持经济发展等其他各项支出年初预算2686万元,暂不作调整。
二、主要做法
(一)深化财政改革。加强财政资金的绩效管理,进一步提高财政资金使用效益,建立和完善财政运行新机制,进一步提高财政管理水平。深化部门预算改革,抓好收支两条线工作,规范乡镇财务管理工作,确保财政资金安全、规范、有效使用。同时完善政府采购改革,增强采购计划性,严把政府采购验收关,进一步增强财政活力。 (二)强化税收征管。积极协调有关部门,做到应收尽收,确保税收收入和非税收收入及时足额入库;积极做好财政票据、国有资产等监管,健全非税收入相关制度,深入推进国库集中支付、国有资产管理等改革,建立国有资产信息库,严格实行国有资产报损审批制度,防止国有资产流失。 (三)严格预算编制。坚持厉行节俭,量力而行,反对浪费,进一步严肃财经纪律,落实部门主要负责人“一岗双责”,杜绝私设“小金库”行为,同时严控预算单位“三公”经费支出,按省州财政部门的相关要求压减“三公”支出,促进节约型政府建设。
主任、各位副主任、委员,今年我县财政运行情况总体较好,但受营改增和经济下行压力影响,完成今年财政收支任务压力依然很大。在今后的工作中我们将以务实严谨的作风,努力完成好全年财政工作任务,促进全县经济和社会健
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