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版次:
修改码:
xx公司
质量管理程序文件
编号:
批准:
年 月
页码:1/2
管理评审程序
1.0 目的
制定管理评审程序,以确保本公司质量体系的有效性和适用性.
2.0 适用范围
本程序适用于公司管理评审活动.
3.0 职责
3.1 《管理评审计划》由质检部负责制定,管理者代表审核,总经理核准.
3.2 管理评审由总经理主持.
3.3 《管理评审报告》中提出的改进措施由各相关部门负责实施.
3.4 组织改进措施实施的跟踪检查和验证由质检部负责.
3.5 有关管理评审的记录和归档由质检部负责.
4.0 定义
无.
5.0 作业内容
5.1 管理评审每年至少进行一次,遇有以下情况时总经理有权适时组织实施管理评审:
5.1.1 出现重大质量事故时.
5.1.2 由于法律法规、ISO标准或其它因素的变动而导致公司质量体系有变动需要时.
5.2 质检部于管理评审会议前一周制定《管理评审计划》, 交管理者代表审核,并呈总经理核准.
5.3 《管理评审计划》经总经理核准后,由质检部下发至各相关部门.
5.4 总经理应亲自参加并担任管理评审主席,公司主任级以上干部参加管理评审会议.
5.5 管理评审会议一般包含以下内容:
5.5.1 质量方针和质量目标的贯彻实施情况.
版次:
修改码:
xx公司
编号:
页码:2/2
管理评审程序
5.5.2 质量体系实施的符合性及体系文件的修改和补充情况
5.5.3 产品的质量状况.
5.5.4 内部质量审核的结果及纠正措施的实施情况.
5.5.5 质量体系与外部环境(新技术、市场、社会要求等)的适宜性.
5.6 会议记录的整理与下发
5.6.1 管理评审由质检部进行记录并整理形成《管理评审报告》.
5.6.2 《管理评审报告》由管理者代表审核,总经理核准后下发至相关部门.
5.7 各相关部门负责实施《管理评审报告》中提出的改进措施.
5.8 质检部按《纠正和预防措施管理程序》组织对改进措施的实施及效果的验证确认.
5.9 有关管理评审的记录由质检部整理存档.
6. 0相关文件/资料
6.1 《纠正和预防措施管理程序》
7.0 使用表单 编号 保存期限
7.1 《管理评审计划》 三年
7.2 《管理评审报告》 三年
8.0 附件
无
修改记录
年 月
年 月
修改码
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