审计员年度工作总结.docxVIP

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审计员年度工作总结 年底了,大家都得对即将过去的一年的工作作出总结 了。下面是出国为大家搜集整理的,欢迎阅读与借鉴。 (一) 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计 工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作, 以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡 廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内 部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内 控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2017 年共开展了 206项内控制度执行情况的评审工作。其中合 肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县 公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控 评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金 和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条 意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。 市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取 标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标 准的规定》(合公通[2017118号文件),强化了内部建设项 目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目 资金效益,发挥了制度保障作用()。合肥科技农村商业银 行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合 肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》 等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分 工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负 其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院 按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立 的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、 一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工 作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循, 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各 内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目 审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项 目5906个。合肥电信分公司审计部2017年继续严把审计 质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目 做到1 00%审计,截止到1 1月底统计,共审计认定通信工 程项目429 9项,工程送审总金额万元,审减万元。建筑安 装工程66项,送审金额万元,审减万元。安徽中烟工业公 司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额 万元,审减额万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团) 有限公司接审项目121个,涉及工程8 6项,送审金额万 元,部分己审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处 实施工程竣工决算审计68项,送审金额万元,审减额万元, 审减率%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设 工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建 设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对 财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支 审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥 新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力 提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至20 17年10月份,全区自行采购预算亿元,实际支付亿元,节 约资金273万元,资金节约率高达%。 庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘 社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社 居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、 水库村计13个村居2 017年1-6月份财务收支情况进行了 审计。市公路局对所属11个单位2017年财务收支进行了 全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提岀 审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟 踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构 已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责 任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经 济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市 邮政局20 17年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重 点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责 任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支 审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审 计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市 卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、 四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展 经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计 人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部 门抓党风廉政建设的重要依据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟 厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合 同法规定,对企业涉外的所

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