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中建筑港审函字[2016]11号
关于对中建筑港集团有限公司物资管理进行
专项审计的通知
各单位:
根据股份公司审计委员会批准的2016 审计计划及中建
筑港集团有限公司 (以下简称集团公司)工作安排,监察审计
部拟对集团公司物资管理进行专项审计。现将有关事项通知如
下:
一、审计范围及目的
本次审计涉及集团公司总部层面、所属各单位、项目部,
对集团公司物资管理的制度、计划、采购、使用、处理及人员
配备等情况进行全面审计;针对审计发现提出管理建议,促进
集团公司物资管理水平提升,降低物资成本,提高企业效益。
二、审计内容
1、物资管理制度的建设及其符合性。
2、各级单位及项目对物资制度的执行情况。
3、物资内部管控情况。
4、物资管理系统组织架构情况。
5、审计组认为需要关注的其他事项。
1
三、审计实施
本次审计采用现场审计为主送达审计为辅的审计方式,审
计实施时间暂定为2016 7月25 日至2016 9月30 日,具
体日程将提前三天通知被审计单位。
四、审计组成员
组 长:顾建富
组 员:张文成 黄厚庆 胡海永
五、工作要求
1、相关部门要在规定时间内提供有关资料,并对所提供
资料的真实性、完整性负责。
2、审计组进行询问、沟通等了解工作时,相关人员要积
极配合。
3、提供必要的办公场所及办公工具。
联系人:张文成
电 话:0532 附件:中建筑港集团有限公司物资专项审计实施方案
2016年 月23 日
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