中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面.doc

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- PAGE 5 - 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 (A类 , 2017年版) 税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 (统一社会信用代码): □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 谨声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 纳税人(签章): 年 月 日 经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日 国家税务总局监制 A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 基本经营情况(必填项目) 101纳税申报企业类型(填写代码) 102分支机构就地纳税比例(%) 103资产总额(填写平均值,单位:万元) 104从业人数(填写平均值,单位:人) 105所属国民经济行业(填写代码) 106从事国家限制或禁止行业 □是□否 107适用会计准则或会计制度(填写代码) 108采用一般企业财务报表格式(2018年版) □是□否 109小型微利企业 □是□否 110上市公司 是(□境内□境外)□否 有关涉税事项情况(存在或者发生下列事项时必填) 201从事股权投资业务 □是 202存在境外关联交易 □是 203选择采用的境外所得抵免方式 □分国(地区)不分项 □不分国(地区)不分项 204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人 □是 205创业投资企业 □是 206技术先进型服务企业类型(填写代码) 207非营利组织 □是 208软件、集成电路企业类型(填写代码) 209集成电路生产项目类型 □130纳米 □65纳米 210科技型中小企业 210-1 年(申报所属期年度)入库编号1 210-2入库时间1 210-3 年(所属期下一年度)入库编号2 210-4入库时间2 211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书 211-1 证书编号1 211-2发证时间1 211-3 证书编号2 211-4发证时间2 212重组事项税务处理方式 □一般性□特殊性 213重组交易类型(填写代码) 214重组当事方类型(填写代码) 215政策性搬迁开始时间 年 月 216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度 □是 217政策性搬迁损失分期扣除年度 □是 218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项 □是 219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度 □是 220发生技术成果投资入股递延纳税事项 □是 221技术成果投资入股递延纳税年度 □是 222发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项 □是 223债务重组所得递延纳税年度 □是 主要股东及分红情况(必填项目) 股东名称 证件种类 证件号码 投资比例(%) 当年(决议日)分配的股息、红利等权益性投资收益金额 国籍(注册地址)                                                                                                                         其余股东合计 —— ——     —— - PAGE 3 - A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类) 行次 类别 项 目 金 额 1 利润总额计算 一、营业收入(填写A101010\101020\103000)   2 减:营业成本(填写A102010\102020\103000)   3 减:税金及附加   4 减:销售费用(填写A104000)   5 减:管理费用(填写A104000)   6 减:财务费用(填写A104000)   7 减:资产减值损失   8 加:公允价值变动收益   9 加:投资收益   10 二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9)   11 加:营业外收入(填写A101010\101020\103000)   12 减:营业外支出(填写A102010\102020\103000)   13 三、利润总额(10+11-12)   14 应纳税所得额计算 减:境外所得(填写A108010)   15 加:纳税调整增加额(填写A105000)   16 减:纳税调整减少额(填写A105000)   17 减:免税、减计收入及加计扣除(填写A107010)   18 加:境外应税所得抵减境内亏损(填写A108000)   19 四、纳税调整后所得(13-14+

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