诺普信:2018年年度审计报告.PDF

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深圳诺普信农化股份有限公司 审计报告 大华审字[2019]006940 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳诺普信农化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-7 二、 已审财务报表 合并资产负债表 8-9 合并利润表 10 合并现金流量表 11 合并股东权益变动表 12-13 母公司资产负债表 14-15 母公司利润表 16 母公司现金流量表 17 母公司股东权益变动表 18-19 财务报表附注 20-184 审 计 报 告 大华审字[2019]006940号 深圳诺普信农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称深圳诺普信 公司)财务报表,包括2018 年12月31 日的合并及母公司资产负债表, 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了深圳诺普信公司2018 年 12 月31 日的合并及 母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于深圳诺普信公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 1 大华审字[2019]006940 号审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

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