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中科创达软件股份有限公司
二零一八年度
审计报告
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
目录
审计报告 1-6
合并资产负债表 7-8
母公司资产负债表 9-10
合并利润表 11
母公司利润表 12
合并现金流量表 13
母公司现金流量表 14
合并所有者权益变动表 15-16
母公司所有者权益变动表 17-18
财务报表附注 19-122
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 西城区车公庄大街9 号
五栋大楼B2 座301 室 邮编100004
电话 +86 10
传真 +86 10
审计报告
亚会A 审字 (2019 )0020 号
中科创达软件股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了中科创达软件股份有限公司(以下简称中科创达公司)的财务
报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并
及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务
报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了中科创达公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经
营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中科创达公司,并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的
事项。
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