中科创达:2018年年度审计报告.PDF

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中科创达软件股份有限公司 二零一八年度 审计报告 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 目录 审计报告 1-6 合并资产负债表 7-8 母公司资产负债表 9-10 合并利润表 11 母公司利润表 12 合并现金流量表 13 母公司现金流量表 14 合并所有者权益变动表 15-16 母公司所有者权益变动表 17-18 财务报表附注 19-122 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 西城区车公庄大街9 号 五栋大楼B2 座301 室 邮编100004 电话 +86 10 传真 +86 10 审计报告 亚会A 审字 (2019 )0020 号 中科创达软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中科创达软件股份有限公司(以下简称中科创达公司)的财务 报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中科创达公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中科创达公司,并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。

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