华测检测:2018年年度审计报告.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
华测检测认证集团股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2019]第ZI10296 号 华测检测认证集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018 年01 月01 日至2018 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-137 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2019]第ZI10296 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了华测检测认证集团股份有限公司(以下简称华测检测) 财务报表,包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了华测检测2018 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于华测检测,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入 收入的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附 与评估合并财务报表中收入的审计程序中包括以下 注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十五、收入 程序: 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 1、对华测检测集团内主要法人主体销售与收款相关 三十四。 的内部控制进行了评估; 华测检测主营业务属于检测行业,行业特点决定了检 2 、了解公司销售业务流程及收入确认原则与往年比 测行业是一个碎片化市场,客户非常分散,业务量大, 较是否有重大变化,确认公司的风险转移标志; 审计报告 第1 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 考虑到本期收入较上期较大幅度上升,存在管理层为 3、存在性测试:取得企业集团层面的收入清单,从 了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点

文档评论(0)

专业代下 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档