内审员培训资料(最佳).docVIP

  1. 1、本文档共51页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 1 Created by AUTHOR sunqiuming          内审员培训资料8 - PAGE 15 -- PAGE 51 -age PAGE 52 of NUMPAGES 51 第 PAGE 18 页 共 NUMPAGES 51 页 内审员培训教材 前 言 自我介绍 (公司概况、职业、履历、专业、喜好及这堂课的目的) 课堂要求 (电话、走动、吸烟、录像、安全) 分组 (公司内10个、公司间6个、名册) 各公司一个代表介绍 (公司名称、发展历程、姓名、职业、履历、专业、喜好、这堂课的目的) 课堂安排 1.考核制度 考 核 项 目 权 重 内 容 卷 面 50% 审 核 理 论 课 堂 表 现 10% 纪律、发言、配合 作 业 40% 清 洁、准 确 2.日程表(一般情形下) 第一天 AM 09:0009:30 自我介绍 AM 09:3010:30 ISO9001:2000复习 AM 10:4012:00 审核的种类、概论及策划 PM 13:0017:00 审核的策划及准备 第二天 AM09:00-09:30审核的实施、总结及问题纠正 PM13:00-15:00 审核员要求 PM15:10-17:00 理论考试 ISO9001:2000标准的理解(概要) HYPERLINK 2000版标准 .DOC ISO9001:2000版标准文件化要求(4.2.1) 建立文件化的质量体系,质量手册、质量体系程序及作业指 导书等。 文件的控制(4.2.3) 通过适当的方法管理组织内部及外部与质量体系有关的文件 与资料(文件的审批、分发、变更及回收等),以防止误用。3. 质量记录(4.2.4) 规范化质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、 保管和处理。 4. 管理职责(5.) 明确质量方针、质量目标并进行落实。 为质量方针的达成赋予必须的资源:组织框架及合适的人 员、管理代表及其他。 建立以顾客为中心的承诺。 进行适当的质量体系策划。 定期的管理评审,确保质量体系的持续有效。 人力资源(6.2) 明确各级人员的资格及培训需求,必要时并实施培训,确保 其拥有足够的知识和技能完成其负责的工作。 设施与工作环境(6.3/6.4) 选择适当的设施与工作环境,并适当对其进行控制,以确保对 产品的提供给予支持。 质量策划(7.1) 进行产品的质量策划。 与顾客有关的过程(7.2) 对客户提出的服务要求,进行商议、评估及确认,保证明了 客户的期望及确信本组织能满足客户和法律法规的要求。 设计/或开发控制(7.3) 规范所有设计活动(设计计划、输入、组织与技术接口、设 计评审、验证和确认、设计变更等等),确保设计输出满足 设计输入的要求。 10.采购控制(7.4) 选择合适的供应商(互利合作),以保障采购的产品和服务品 质满足本组织的要求,并规范采购文件,以保证供应商明了本 组织的要求。 11. 生产或服务的提供(7.5.1)及过程确认(7.5.2) 对产品的生产、安装及服务过程实施有效的控制,以预防品 质问题,确保满足客户的要求。 确认特殊的过程能力。 12. 标识与可追溯性(7.5.3) 对不同阶段的产品进行适当的标识,以防误用。有追溯性要求 的,这些标识以应可追溯。 标识的状态能得到唯一识别。 13.顾客财产的控制(7.5.4) 保障顾客提供产品的完整及合理的使用,且其使用状况应及 时通报给客户(顾客)。 14.产品防护(7.5.5) 采用适当的方法,保证产品在搬运、储存、包装、防护和交 付过程中不致损坏或变质。 15. 检验、测量和试验设备的控制 (7.6) 对影响产品品质的检验、测量和试验设备实施管理(满足测 量能力)和定期校验,确保其精确度满足测量要求。产品的 16.统计技术(8.1) 确组织内部使用的统计技术,并规范其使用方法。 17.顾客满意度测量(8.2.1) 对顾客满意度进行调查,以决定改进和趋势的研讨。 18.内部质量审核(8.2.2) 定期进行系统的、正规的内部质量审核,并改善问题,确定 质量体系的有效性和想管理评审报告。 19.过程测量及监控(8.2.4) 选择适当的过程进行控制以改进现状。 19.产品测量及监控(8.2.4) 在产品形成的各个阶段对其实施计划中的检验与试验,以保 证产

文档评论(0)

ma982890 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档