武宣东乡镇人口和计划生育服务中心站.docVIP

武宣东乡镇人口和计划生育服务中心站.doc

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武宣县东乡镇人口和计划生育服务中心站 2015年部门决算 第一部分:武宣县东乡镇人口和计划生育服务中心站概况 一、 主要职能 贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规,负责开展人口 与计划生育基础知识教育,宣传计划生育政策、法规和避孕、节 育、优生优育知识,开展环情、孕情监测和节育技术服务;避孕 药具的管理和发放;对村、组计划生育人员进行业务培训,开展 生殖健康和优生优育等咨询服务;建立健全有关制度、考核指标 及技术服务台账,确保各项计划生育服务工作的完成。 二、 部门决算单位构成 截止2015年底在编在职人员共13人。 第二部分:武宣县东乡镇人口和计划生育服务中心站 2015年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨 款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数 据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX (局、办) 没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 岀 项目 决算数 项目 决算数 —、财政拨款 71.62 —、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 54.51 五、文化体育与传媒支出 六、其他收入 0. 45 六、医疗卫生与计划生育支出 123. 88 七、住房保障支出 5.22 本年收入合计 126. 58 本年支出合计 129. 10 用事业基金弥补收支差额 2. 52 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 129. 10 支出总计 129.10 表二:收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 126. 58 71.62 54. 51 0. 45 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育 支出 121.36 66. 40 54.51 0. 45 21005 医疗保障 2.62 2. 62 2100502 事业单位医疗 2. 62 2. 62 21007 计划生育事务 11 74 63. 78 54.51 0. 45 2100716 计划生育机构 118. 74 63. 78 54.51 0. 45 221 住房保障支出 5. 22 5. 22 22102 住房改革支出 5. 22 5. 22 2210201 住房公积金 5. 22 5. 22 表三:支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 129.10 129. 10 类 款 项 210 医疗卫生与计划 生育支出 123. 88 123. 88 21005 医疗保障 2.62 2.62 2100502 事业单位医疗 2. 62 2.62 21007 计划生育事务 121.26 121.26 2100716 计划生育机构 121.26 121.26 221 住房保障支出 5.22 5. 22 22102 住房改革支出 5.22 5. 22 2210201 住房公积金 5. 22 5. 22 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项口 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 71.62 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支岀 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 66. 40 66. 40 8 八、住房保障支出 25 5. 22 5.22 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 71.62 本年支出合计 29 71.62 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 71.62 合计 34 71.62 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 71.62 71.62 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 66.40 66.40 21005 医疗保障 2.62 2.62 2100502 事业单位医疗 2.62 2.62 21007 计划牛育事务 6

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