奇瑞重工--预算外项目费用管理办法.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 奇瑞重工北方农装事业部制度 表号: 生效日期: 预算外费用管理办法 目 录 一.目的 二.术语 三.适用范围 四.职能职责 五.具体内容 六.考核措施 七.附则 八.附件 九.相关联制度及流程文件 生效日期 2012年 月 日 制度编号 1 制订单位 本制度维护 责任岗位 起草人 审核人 审定人 批准人 1.目的 为进一步规范奇瑞重工北方农装事业部预算外项目费用的审批管理流程,有效控制预算外项目费用的支出,特制定本办法。 2.术语 预算外项目费用:是指因公司经营管理需要,在预算之外增加的与经营事项有关的费用支出。 3.适用范围 本办法适用于奇瑞重工北方农装事业部。 4.职能职责 4.1财务部 4.1.1负责本事业部预算外项目费用审批流程的统一制定和监管; 4.1.2负责本事业部预算外项目费用的评审、核定和报批; 4.1.3负责本事业部预算外项目费用的日常管理和控制; 4.1.4负责向公司计划财务部提报本事业部预算外项目费用。 5.具体内容 5.1实施分级负责、归口管理 5.1.1奇瑞重工北方农装事业部预算外项目费用均由事业部财务部门统一汇总审核后报公司计划财务部,同时要制定本事业部预算外项目费用审批管理的流程。 5.2规范管理流程 5.2.1事业部各业务部门在预算外单独立项时,必须先与本事业部财务部门进行沟通,在立项的同时要按规定模板增加费用支出预算,经财务部门审核确认、事业部负责人批示后报公司计划财务部审核确认, 5.2.1.1费用性预算外 费用性预算外支出:单笔支出5千元以内(含5千元)由事业部总经理批准;单笔支出大于5千元小于1万元的由事业部董事长批准;单笔费用支出超出1万元(含1万元)的由公司总经理批准; 5.2.1.2项目性支出审批权限: 项目性预算外支出::单笔支出5万元以内(含5万元)由事业部总经理批准;单笔支出大于5万元小于十万元的由事业部董事长批准;单笔支出超出10万元(含10万元)的由公司总经理批准。 5.2.2 事业部各业务部门追加的预算外项目费用统一由财务部备案 5.3严禁越级报批 5.3.1各业务部门不允许将未经过事业部财务部门审核的预算外项目费用直接报批,对未按规定管理流程报批的预算外项目费用支出,事业部财务部门不予授理,同时要求各级财务部门一律不准报销,待按规定管理流程重新履行报批手续后方可执行,否则事业部不追加此预算。 5.4申请报告格式要求 5.4.1各业务部门申请追加预算外项目费用支出时,必须按规定的报告格式及模板进行报批,报告中要阐述单独立项的原由,项目的具体运行及操作情况,费用支出要有详细的计算过程并附加文字说明,要明确申请追加预算费用的额度及对相关业务收益的影响。 5.5批复执行要求 5.5.1事业部财务部将根据各业务部门预算外项目费用报批情况进行审核确认,提出处理意见和建议后报公司领导审批,然后下发执行。预算外费用 6.考核措施 6.1对未按规定管理流程报批的项目,财务部门一律不允许报销,对违反规定的业务部门,每发现一次,分别对财务负责人和部门负责人负激励200元; 6.2对各业务部门在单独立项时不与财务部门沟通或未按规定流程报批,每发现一次,首先对当事部门和责任领导人分别负激励300元,然后重新按规定流程审核和报批; 6.3事业部财务部门将加强对预算外项目费用的审核和管理,定期对各业务部门费用支出情况进行检查和监督;对不执行事业部制度和流程进行违规操作的相关责任人,事业部财务部门将对其进行通报,同时按违规额度直接从责任人工资总额中扣除。 7.附则 7.1本办法由财务部负责解释; 7.2本办法自下发之日起执行。 8.附件 附件1:预算外费用预算追加审批表 9.相关联制度及流程文件 无 附件1: 预算外费用预算追加审批表 表号: 生效日期: 项目内容及费用预算 追加原因   项目描述   费用预算 万元 (附:费用预算明细表) 归口管理部门意见 签字: 年 月 日 财务部意见 签字: 年 月 日 事业部 总经理意见 签字:  年 月 日 事业部 董事长意见 签字:  年 月 日 计划财务部意见 签字: 年 月 日 公司总经理意见   签字:

文档评论(0)

138****7331 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档