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- 2020-02-09 发布于广东
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品质管理程序
1 目的: 確保本公司品質系統運作能保持有效性,定期檢討品質系統及品質目標迖成狀況.
2 范圍: 凡与公司品質系統運作相關部門皆納人審查范圍.
3 權責:
3.1 管理審查會議主持人:副總經理或管理代表.
3.2 管理審查小組成員:副總經理.管理代表.課長級以上主管.
4 作業內容:
4.1 每年一次召開管理審查會議,并在會議前一星期由管理代表通知管理審查小組成員參加開會.
4.2 管理審查會議由副總經理及管理代表主持,內部稽核組長,各部門課長組成.
4.3 管理審查會議除每年定期召開外,依實際需要要可召開臨時管理審查會議.
4.4 管理審查會議輸入:
4.4.1 內稽審核結果
4.4.2 顧客的反餽問題.
4.4.3 產品的符合性.
4.4.4 預防和矯正措施.
4.4.5 以往管理評審的跟蹤措施.
4.4.6 可能影響品質管理体系的規划与變更.
4.4.7 改進建議.
4.5 管理審查輸出
4.5.1 品質体系及其過程的改進.
4.5.2 產品及服務的改進.
4.5.3 資源的需求.
4.6 內部品質稽核報告.由稽核組長將稽核結果匯整分析后于管理審查會議中提出報告.
4.7 各相關部門須針對審查會議之內容狀況提出書面落實狀況.
4.8 管理審查會議記錄于會議完畢后,由管理代表整理提出,并經副總經理核准后,由各相關部門落
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