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大渡口区妇联 2016 年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1 .围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展
妇女儿童工作,联系团体会员。
2 .调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题,及时向区委、区政府提出决策建议,协助党委管理下级
妇联干部。
3 .组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区
妇女工作的开展。
4 .指导各级妇联的宣传工作,教育、引导妇女增强“ 四自”、“ 四有”精神,表彰、宣传先进妇女,开展妇女干
部培训。
5 .代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定,向区委推荐优秀女干部,贯彻落实《中
国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规,维护妇女儿
童的合法权益。
6 .负责机关、直属事业单位党的建设(包括纪检监察工作),做好职工的思想政治工作。
7 .承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。
8 承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。
1
(二)机构设置
区妇联下属1 个全额拨款事业单位妇女儿童活动中心。实有在职编制人数6 名。其中行政编制4 名,事业编
制2 名。行政退休人员1 名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016 年度收入总计136.88 万元,支出总计136.88 万元。与2015 年决算数相比,收入增加10.44 万
元、增长 8.3% ,主要原因是本单位今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费;支出增加 10.44
万元,增长8.3% ,主要原因是本单位今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费。
本部门2016 年度收入合计136.88 万元,其中:财政拨款收入136.88 万元,占100%;
本部门2016 年度支出合计136.88 万元,其中:基本支出94.88 万元,占69% ;项目支出42 万元,占31% ;
本部门2016 年度年末结转和结余0 万元,较上年比无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016 年度财政拨款收入 136.88 万元,较上年决算数增加 10.44 万元,增长8.3%。主要原因是本单
位今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费。较年初预算数增加23.05 万元,增长20% 。主要
原因是本单位今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费。
本部门2016 年度财政拨款支出136.88 万元,较上年决算数增加10.44 万元,增长8.3%。主要原因是本单位
今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费。较年初预算数增加23.05 万元,增长20% 。主要原
因是本单位今年增加人员,增加平时考核、车贴和通讯补贴等相关经费。
2
本部门2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出121.07 万元,占88.45% ,较年初预算
数增加21.22 万元,决算数大于预算数,主要原因是因为增人增资,政策性增资等支出增加;社会保障和就业支
出6.33 万元,占4.62% ,较年初预算数增加0.85 万元,决算数大于预算数,主要原因是退休人员离退休费、疗
养费等支出增加;医疗卫生与计划生育支出4.50 万元,占3.29%,较年初预算数增加0.13 万元,决算数大于预算
数,主要原因是因为人员增加;住房保障支出4.97 万元,占3.63% ,较年初预算数增加0.81 万元,决算数大于
年初预算数,主要原因是人员增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016 年度一般公共财政拨款基本支出94.88 万元。其中:人员经费70.87 万元,较上年增加13.79 万
元,主要原因是本单位今年增加人员,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加,年中追加增加平时
考核、车贴和通讯补贴等相关经费。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生
育、住房保障等。公用经费24 万元,较上年持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
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