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- 2019-07-26 发布于江西
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XXXXXX有限公司
质量管理体系2012年度内部审核计划
编号:QG-8.1.2-01
审核目的:
验证公司质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效的保持、实施和改进。
受审核部门:
办公室、企管办、物资部、经营部、质检中心、生产技术部及下属车间、管理层。
审核依据:
GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
本公司《质量手册》第二版、《部门工作手册》及相关的标准、法律法规。
审核方法:
抽样审核。
审核时间:
2012年X月X日X日
编制时间
X年X月X日
编制人
XXX
审核人
XXX
批准人
XXX
关于进行2012年公司质量管理体系
内部审核的通知
公司各部门:
为了验证公司质量管理体系运行的有效性,同时验证质量管理体系持续改进的合理性,确保公司质量管理体系有效健康运行,根据公司年度内部审核计划,经研究,定于2012年6月8日开始进行2012年内部审核,望各部门接到通知后,认真准备、积极组织、迎接审核。
企业管理办公室
二○一二年六月一日
XXXXXXX有限公司
质量管理体系2012年内部审核实施计划
编制人:XXX
审核人:XXX
批准人:XXX
编制时间:二○一二年六月一日
批准时间:二○一二年六月一日
XXXXXX有限公
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