xxx有限公司质量管理体系内部审核计划.docVIP

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  • 2019-07-26 发布于江西
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xxx有限公司质量管理体系内部审核计划.doc

XXXXXX有限公司 质量管理体系2012年度内部审核计划 编号:QG-8.1.2-01 审核目的: 验证公司质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效的保持、实施和改进。 受审核部门: 办公室、企管办、物资部、经营部、质检中心、生产技术部及下属车间、管理层。 审核依据: GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 本公司《质量手册》第二版、《部门工作手册》及相关的标准、法律法规。 审核方法: 抽样审核。 审核时间: 2012年X月X日X日 编制时间 X年X月X日 编制人 XXX 审核人 XXX 批准人 XXX 关于进行2012年公司质量管理体系 内部审核的通知 公司各部门: 为了验证公司质量管理体系运行的有效性,同时验证质量管理体系持续改进的合理性,确保公司质量管理体系有效健康运行,根据公司年度内部审核计划,经研究,定于2012年6月8日开始进行2012年内部审核,望各部门接到通知后,认真准备、积极组织、迎接审核。 企业管理办公室 二○一二年六月一日 XXXXXXX有限公司 质量管理体系2012年内部审核实施计划 编制人:XXX 审核人:XXX 批准人:XXX 编制时间:二○一二年六月一日 批准时间:二○一二年六月一日 XXXXXX有限公

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