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- 2019-07-27 发布于江西
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信用社(银行)上半年稽核审计工作总结
今年上半年稽核审计部在市办事处和县联社的正确领导和关心支持下,紧紧围绕联社工作的整体部署,以“一手抓管理、一手抓发展”为指导思想,以支持“三农”为中心,以提高经营效益为出发点,以强化管理和狠抓落实为重点,认真开展稽核审计工作,有效履行了行业服务、管理、协调、指导的监督职能,有力地保障了我县联社各项业务经营稳步发展。
一、总体情况
##联社成立了以理事长为主任、监事长和稽核人员为成员的审计委员会,稽核审计部负责日常的工作, 全辖18个营业网点,配备稽核经理1人 ,专职稽核员3人, 其中,省级稽核员1名, 平均年龄36岁,监事长主管稽核审计工作,稽核员借助综合业务网络的稽核模块及翻阅手工资料的方式穿插进行稽核。半年来, 稽核审计部按照省、市、县联社稽核工作的管理要求,有计划地开展稽核审计工作,较好地完成了各项目标任务。先后进行了今年度会计决算真实性审计,18个网点的序时稽核,离任审计5人次,下发稽核整改意见书23份,提出整改意见97条。
二、做好稽核审计基础工作
(一)强抓学习,提高稽核审计能力
今年3月份联社调整了2名稽核员,我们把提高思想觉悟、业务水平和法制意识作为首要任务。一是按照《全省农村信用社开展“抓惩防并举,树清风正气,促科学发展”主题实践活动 》精神,我们除参加联社周一、五的集体学习外,坚持每晚自学,通过学习弘扬正气,杀歪
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