内审检查表之研发部.docxVIP

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内部审核检查表 记录编号: 版次:A/0 受审部门 技术中心 受审人员 审核人员 审核日期/时间 审核组长 GB/T 29490 条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.2 文件控制 知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的依 据,应确保: 1) 发布前经过审核和批准,修订后再发布前重新审核 和批准; 2) 文件中的相关要求明确; 3) 文件类别、秘密级别进行管理; 4) 易于识别、取用和阅读; 5) 对因特定目的需要保留的失效文件予以标记。 1-请提供木部门的《受控文件淸单》,从中抽査三 份具体代表性的文件查阅:文件的受控状态、标识 及审批情况,是否有发放号,文件是否保持淸晰, 易于识别和检索。 有无文件的更改情况,如有,怎样处理? 本部门冇无作废的文件?如冇,该怎样处理。 提示:1?了解体系文件编制、审核、更改、销 毁的控制流程; 2?部门内部相关体系文件的日常管理 重点结合本门内部的文件如何进行管理 4.2.4 外来文件与记录文件 编制形成文件的程序,规定记录的标识、贮存、保护、 检索、保存和处置所需的控制。对外來文件和知识产权 管理体系记录文件应予以控制并确保: 1) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行 有效管理,确保其来源与取得时间可识别; 2) 建立、保持和维护记录文件,以证实知识产权管理 体系符合木标准耍求,并有效运行; 3) 外来文件与记录文件的完整性,明确保管方式和保 管期限c 请提供木部门的记录清单,从中抽查三份与被 审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查 阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。 记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和 贮存环境,以保护记录免遭丢失、损坏或变质? 是否清楚木部门记录的保存期限,如超过了保 存期限,如何进行处置? 4?外来文件来源于时间是否明确? 5?外来文件包括哪些?具体的保管方式? 提示:1关于知识产权管理体系,本部门适用 管理的记录(尤其是研发记录)有哪些?相关 记录的管理状况? 2?本部门适用的知识产权相关法律法规有哪 些?如何进行收集、识别、确认的?是否定期 的跟踪法律法规的变化情况? 3?法律法规收集确认适用后有没有组织相关的 培训,如何进行的?是否保留当时的培训记 录? 5.2 知识产权方针 最高管理者应批准、发布企业知识产权方针,并确保方 针: 1) 符合相关法律和政策的要求; 2) 与企业的经营发展相适应; 3) 在企业内部得到有效运行: 4) 在持续适宜性方面得到评审; 5) 形成文件,付诸实施,并予以保持; 6) 得到全体员工的理解。 1?请谈谈公司的知识产权方针及涵义是否清楚? 5.3.2 知识产权目标 最高管理者应针对企业内部冇关职能和层次,建立并保 持知识产权H标,并确保: 1) 形成文件并且可考核; 2) 少知识产权方针保持一致,内容包括对持续改进的 承诺。 2?公司的知识产权目标是什么?为完成公司的知 识产权H标,是否建立了本部门的知识产权H标, 目标是否可测量? 3?如何评审知识产权目标是否达到要求?如达不 到要求采取什么措施? 1 ?公司知识产权H标是在知识产权方针的总体 框架上制定出來的, 2.知识产权冃标的内容包括了持续改进的承 诺。 3?根据公司总的知识产权H标,各部门均建立 了相应的分目标,并定期进行评价。 5.3.3 法律法规和其他耍求 最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序, 以便: 1) 识别和获取适用的法律法规和其他要求,并建立获 取渠道; 2) 及时更新有关法律法规和其他要求的信息,并传达 给员匸。 1?本部门涉及要遵循的知识产权法律法规的冇哪 些? 2?是否对本部门的人员进行法律法规的培训,是否 有相关的记录? 木部门需要准备《专利法》《专利法实施细则》 5.4.2 机构 建立知识产权管理机构并配备专业的专职或兼职工作人 员,或委托专业的服务机构代为管理,承担以下职责: 1) 制定企业知识产权发展规划; 2) 建立知识产权管理绩效评价体系; 3) 参与监督和考核其他相关管理机构; 4) 负责企业知识产权的日常管理工作。 其他管理机构负责落实与本机构相关的知识产权工作。 1?本部门共有多少人?如何分工? 2?你部门在公司的知识产权管理体系中主要负责 哪些过程的控制? 3?作为部门负责人你的主要职责和权限是什么? 其他工作人员的主耍职责和权限是什么? 1?详细介绍本部门的主要职责跟研究所的关 系,各研究所内部的实际运作管理方式。 2.各研究所的具体职资,耍求几个研究所派出 接受市核的人员,只有技术中心难以应多研发 方面的审核?(要求各研究的实际悄况符合技 术中心总结的描述) 5.4.3 内部沟通 建立沟通渠道,确保知识产权管理体系冇效运行。 1?本部门共有多少人?如何分工? 2

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