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内部审核检查表
记录编号: 版次:A/0
受审部门
技术中心
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
GB/T 29490 条款
审核要点
审核方法
审核记录
评价
4.2.2
文件控制
知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的依 据,应确保:
1) 发布前经过审核和批准,修订后再发布前重新审核 和批准;
2) 文件中的相关要求明确;
3) 文件类别、秘密级别进行管理;
4) 易于识别、取用和阅读;
5) 对因特定目的需要保留的失效文件予以标记。
1-请提供木部门的《受控文件淸单》,从中抽査三 份具体代表性的文件查阅:文件的受控状态、标识 及审批情况,是否有发放号,文件是否保持淸晰, 易于识别和检索。
有无文件的更改情况,如有,怎样处理?
本部门冇无作废的文件?如冇,该怎样处理。
提示:1?了解体系文件编制、审核、更改、销 毁的控制流程;
2?部门内部相关体系文件的日常管理
重点结合本门内部的文件如何进行管理
4.2.4
外来文件与记录文件
编制形成文件的程序,规定记录的标识、贮存、保护、 检索、保存和处置所需的控制。对外來文件和知识产权 管理体系记录文件应予以控制并确保:
1) 对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行 有效管理,确保其来源与取得时间可识别;
2) 建立、保持和维护记录文件,以证实知识产权管理 体系符合木标准耍求,并有效运行;
3) 外来文件与记录文件的完整性,明确保管方式和保 管期限c
请提供木部门的记录清单,从中抽查三份与被 审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查 阅:记录标识,是否保持清晰,易于识别和检索。
记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和 贮存环境,以保护记录免遭丢失、损坏或变质?
是否清楚木部门记录的保存期限,如超过了保 存期限,如何进行处置?
4?外来文件来源于时间是否明确?
5?外来文件包括哪些?具体的保管方式?
提示:1关于知识产权管理体系,本部门适用 管理的记录(尤其是研发记录)有哪些?相关 记录的管理状况?
2?本部门适用的知识产权相关法律法规有哪 些?如何进行收集、识别、确认的?是否定期 的跟踪法律法规的变化情况?
3?法律法规收集确认适用后有没有组织相关的 培训,如何进行的?是否保留当时的培训记 录?
5.2
知识产权方针
最高管理者应批准、发布企业知识产权方针,并确保方 针:
1) 符合相关法律和政策的要求;
2) 与企业的经营发展相适应;
3) 在企业内部得到有效运行:
4) 在持续适宜性方面得到评审;
5) 形成文件,付诸实施,并予以保持;
6) 得到全体员工的理解。
1?请谈谈公司的知识产权方针及涵义是否清楚?
5.3.2
知识产权目标
最高管理者应针对企业内部冇关职能和层次,建立并保 持知识产权H标,并确保:
1) 形成文件并且可考核;
2) 少知识产权方针保持一致,内容包括对持续改进的 承诺。
2?公司的知识产权目标是什么?为完成公司的知 识产权H标,是否建立了本部门的知识产权H标, 目标是否可测量?
3?如何评审知识产权目标是否达到要求?如达不 到要求采取什么措施?
1 ?公司知识产权H标是在知识产权方针的总体 框架上制定出來的,
2.知识产权冃标的内容包括了持续改进的承 诺。
3?根据公司总的知识产权H标,各部门均建立 了相应的分目标,并定期进行评价。
5.3.3
法律法规和其他耍求
最高管理者应批准建立、实施并保持形成文件的程序, 以便:
1) 识别和获取适用的法律法规和其他要求,并建立获 取渠道;
2) 及时更新有关法律法规和其他要求的信息,并传达 给员匸。
1?本部门涉及要遵循的知识产权法律法规的冇哪 些?
2?是否对本部门的人员进行法律法规的培训,是否 有相关的记录?
木部门需要准备《专利法》《专利法实施细则》
5.4.2
机构
建立知识产权管理机构并配备专业的专职或兼职工作人 员,或委托专业的服务机构代为管理,承担以下职责:
1) 制定企业知识产权发展规划;
2) 建立知识产权管理绩效评价体系;
3) 参与监督和考核其他相关管理机构;
4) 负责企业知识产权的日常管理工作。
其他管理机构负责落实与本机构相关的知识产权工作。
1?本部门共有多少人?如何分工?
2?你部门在公司的知识产权管理体系中主要负责 哪些过程的控制?
3?作为部门负责人你的主要职责和权限是什么? 其他工作人员的主耍职责和权限是什么?
1?详细介绍本部门的主要职责跟研究所的关 系,各研究所内部的实际运作管理方式。
2.各研究所的具体职资,耍求几个研究所派出 接受市核的人员,只有技术中心难以应多研发 方面的审核?(要求各研究的实际悄况符合技 术中心总结的描述)
5.4.3
内部沟通
建立沟通渠道,确保知识产权管理体系冇效运行。
1?本部门共有多少人?如何分工?
2
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