- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
东莞培训网?
采购结算管理
第一节 采购结算岗位职责
一、采购结算主管岗位职责
采购部结算主管主要负责采购部应付账款的核算与结算工作,其岗位职责如图?7-1?所示。
职
责
1
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
协助采购经理制定本部门的各种规章制度,并监督规章制度的执行情况执行各项规定
负责采购业务往来的分析与监督工作
负责采购结算管理协调和采购结算的日常监督工作
负责指导采购结算员解决工作中出现的问题
完成领导交办的其他工作
图?7-1?采购结算主管岗位职责
二、采购结算专员岗位职责
采购结算专员的岗位职责是在结算主管的领导下,与采购供应商进行对账与货款结算,具体如图?7-
制度
名称
采购结算付款管理制度
编????????号
执行部门
第?1?章总则
第?1?条目的
为加强采购订购、付款管理,做好采购结算工作,确保按合同付款,维护公司利益,特制定本制度。
第?2?条适用范围
本公司采购的订购与付款方式,除另有规定外,均需按照本制度办理。
第?3?条职责
1采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。
2财务部负责按合同付款。
3采购付款工作需严格遵循公司财务部制定的付款申请审批程序。
下面是某企业采购结算付款管理制度,供读者参考。
下面是某企业采购结算付款管理制度,供读者参考。
东莞培训网?
2?所示。
职
责
1
职
责
2
职
责
3
职
责
4
职
责
5
职
责
6
按采购合同结算条款或企业财务结算进度要求供结算应商货款
清算供应商的退货款
反馈和处理货款结算和退货款清算中出现的问题
协助财务、供应商进行账务核对
及时更新并维护供应商信息
完成上级领导交办的其他工作
图?7-2 采购结算专员岗位职责
第二节 采购结算管理制度
一、采购结算付款管理制度
合约种类
具体说明
订购单
其适用范围如下:
1.标准化产品,不易发生错误
2.公司与供应商双方有很高的互信度
3.在已有长期合约的情况下,每次订购采用订购单即可
4.出现交货问题,容易处置
5.交货、验收流程成熟、严密
国内采购合同
1.明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货时间和地点,
并与请购单一致
2.明确付款方式,包括一次付款、分期付款、下批付款等
3.规定延期罚款的责任、尺度、赔偿方式
4.规定解约的办法,保障双方权益
5.商定验收方式与质量问题处理方式
6.规定供应商保证责任
7.明确其他认为应予附加的条款
国际采购合同
1.基本条款包括物资名称,品质与规格要求,单价与总价,数量,货款支付
方式,装运,包装,保险等方面内容
2.一般条款包括不可抗力事件、索赔规定、仲裁、适用法律、违约及解约等
3.付款方式包括汇款、信用证付款、托收、货到付款、凭单付款等
东莞培训网?
第?2?章采购合约规定
第?4?条订购方式
1电话通知方式:小宗交易,可用电话通知下单。
2确认方式:由公司出具订单或供应商出具售货单。
3合同方式:由公司采购部与供应商签订采购合同。
第?5?条采购合约可确定双方应尽义务,作为解决合约纠纷、法律诉讼的证据。
第?6?条本公司采购合约的种类如下表所示
各类采购合约说明第?
各类采购合约说明
第?7?条?? 采购部凭借请购单、订购单、采购合同、进料验收单等向财务部请款,财务部依据合同规定
第?8?条公司国内采购一般采用一次性后付款方式,即供应商的物资验收合格后,一次性付清该订单之
东莞培训网?
货款,特殊情况须总经理核准。
第?9?条国外采购一般采用信用证付款方式,特殊情况须总经理核准。
第?3?章采购付款与结算
第?10?条采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间,由采购部向财务部申请付款,统一支付。
第?11?条采购部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。
第?12?条采购部应在每批物资收货后一周内及每月底与供应商核对账务,防止出现差错。
第?13?条采购部根据收货清单、结算单与订货合同、应付账款核对无误后,统一制订结算计划。
第?14?条结算计划由采购部结算专员根据订购合同的时间要求、供应商的重要性、采购物资的时间、
公司现有资金情况等制定,分清轻重缓急。结算计划须经采购部经理审核及主管副总审批。
第?15?条在向供应商或配送方支付货款时,采购部结算专员须对照合同、收货清单等仔细复核,并同
预付货款及应收账款等全部债权一起清理结算,防止重复付款。
第?16?条支付货款时,财务部一般应采用银行划账的支付办法,采购结算专员必须在付款后五日内向
供应商索要发票等有关票据或证明文件。
第?17?条在部分物资紧张或供应商坚持要求先款后货时,所需货款须由采购部、财务部和总经理严格
审查及批准后方可办理。
第?18?条确实需要直接交付支票的,应由采购结
文档评论(0)