银行年度财务分析报告.docxVIP

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银行年度财务分析报告 ##年,在上级行社的正确领导下,我行采取各项积极 措施,促增长,调结构,存贷款规模快速增长,结构进一步优 化,预算指标完成情况,各项财务指标完成情况,经营利润 完成情况,存款成本情况如何,贷款加权利率情况,贷款收 息率情况,费用项目的列支及占比情况,具体情况分析如下: 一、指标完成情况 (一)利润情况。至##年末,我行实现账面利润?XX?元, 同比增加?XX?万元,增幅?XX%,净利润?XX?万元;实现经营 利润?XXXX?万元,完成考核任务的?XX%。 ((二)人均利润。至##年末,我行人均经营利润为?XXX ( 万元,同比增加?XXX?万元,增幅?XX%,完成全年预算的 XX%。预计至年末将达到?46.83?万元) (((三)资产利润率。至##年末,我行资产经营利润率为 ( ( XX%,同比增加?XX?个百分点,完成全年预算的?XX%。预计 至年末将达到?2.39%)风险调整后的资产利润率为?XX%,完 成全年预算的?XX%。预计至年末将达到?2.46%。) (四)营业费用。至##年末,我行业务及管理费?XXX (万元,同比增加?XXX?万元,增幅?XX%,完成全年预算的?XX%, ( 按省市联社计算方法应列支?XXX?万元,少列支或多列支的 原因。预计至年末将达到?13306?万元。) (五)信贷资产收入率。至##年末,我行贷款收息率 XX%,不含贴现贷款收息率?XX%,同比分别增加或下降?XX 和?XX?个百分点,完成全年预算的?XX%。(预计至年末将达 到?6.72%。) 收息率变化表 收息率 收息率(不含贴现) 1 0.1?? 0.1?? 0.1?? 0.2 0.6 0.4 0.2 0  0.1  0.3 0.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (六)存款成本。至##年末,我行存款成本率为 XXX%,同比下降?XXX?个百分点。 ((七)非生息资产占比。至##年末,我行非生息资产占 ( 比?XX%,同比下降?XXX?个百分点,完成全年预算的 XX%。预计至年末将达到?2.40%。) (八)成本收入比。至##年末,我行成本收入比为 (XX%,同比增加?XX?个百分点,完成全年预算的?XX%。预计 ( 至年末将达到?24.42%。) (九)资本充足率。至##年末,我行资本充足率为 XX%,超过监管指标?XX?个百分点,超过全年预算?XX?个百 分点。 (十)各项存款。至##年末,我行各项存款余额?XXX 万元,同比增加?XXX?万元,增幅?XX%,较年初增加?XXX?万 指标项目 ##年?12?月 ##年?12?月 同比增 减 增降幅 预算情 况 预算完成比例 考核计 划 完成任务比例 经营利润     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 人均利润     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 资产利润率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 信贷资产收入 率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 存款成本率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 非生息资产占 比     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 成本收入比     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 资本充足率     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 营业费用     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 存款     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! 贷款     0.00 #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0! (元,完成全年任务的?XX%,完成全年预算的?XX%。预计至 ( 年末将达到?936300?万元。) ((十一)各项贷款。至##年末,我行各项贷款余额?XXX ( 万元,同比增加?XXX?万元,增幅?XX%,较年初增加?XXX?万 元,较上月增加?XXX?万元,完成全年任务的?XX%,完成全年 预算的?XX%。预计至年末将达到?696880?万元。) ##年指标情况表二、财务收支基本情况 ##年指标情况表 (一)各项收入情况。至##年末,我行账面总收入?XXX 万元,同比增加?XXX?万元,增幅?XX%;其中:贷款利息收入 XXX?万元,同比增加?XX?万元,增幅?XX%,占总增加额的 XX%;金融机构往来收入?XXX?万元,同比增加?XXX?万元, 增幅?XX%,占总增加额的?XX%;手续费及佣金收入?XX?万 元,同比增加?XX?万元,增幅?XX%,占总增加额的

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