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铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)
一、审计部长岗位职责
审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当 好领导的参谋和助手。
负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。
组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织
有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项 计划的执行情况。
组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作,审议、决 定审计工作中的重大问题。
审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审
计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审 计工作质量。
负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织 审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。
负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的发展 服务。
关心审计人员的切身利益,切实帮助解决实际困难,充分调动全体人员的工作积 极性和责任心。
负责领导交办的有关工作。
二、部长助理岗位职责
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在部长领导下,协助部长做好各项工作,积极认真、负责地尽职尽责完成部长授 权的有关工作任务。
具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划,落实审计人员的政治理论学习和 业务学习,不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平,拓宽知识面。
具体负责财务审计工作。根据审计计划,协助部长完成年度经营业绩审计工作, 开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。
负责协调与被审单位及相关部门的工作关系,宣传有关审计政策和法规,解决审 计过程中出现的各种矛盾,减少审计风险,确保审计工作顺利进行。
对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计工作底稿、 审计报告初搞进行审核,并对审计结果负责。
对负责的审计项目,做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以 及跟踪检查、整改落实工作。
完成部长交办的其它工作。
三、项目主审的主要职责
1、对负责的审计项目开展调查研究,确定审计目标,审计范围,审计重点和审计技
术方法及项目完成时间,制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计 工作规程开展工作,确保审计方案的实施。
对审计人员工作进行分工,对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核, 对主审的项目质量负责。
编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存 在的主要问题,并提出建设性的意见或处理决定。
协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计,检查审计决定的执行情况,并报 告有关工作。
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5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、 归档工作。
四、一般审计人员岗位职责
在部长的领导下和主审的组织下,认真履行审计职责,完成各项审计任务。
认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各 项规章制度,准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。
恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,
严格保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计 权威。
4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并向主审提交审
计工作底稿,保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计 纪律,造成不良影响等情况,将按照有关规定追究审计责任。
配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。
做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。
努力钻研业务,不断提高业务能力,适应内审工作的需要。
积极完成部长交办的其它任务。
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